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單位. 92 級畢聯會. 支出. 總 預 算 表. 預算年度. 91 學年度. 預算. 摘要. 前 期 決算數. 預算金額. %. 審查結果. 項. 款. 目. 委員會大會. 1. 1. 0. 畢聯會總預算. 591948. 2. 0. 秘書處預算總和. 30976. 3. 0. 活動組預算總和. 75600. 4. 0. 公關組預算總和. 5250. 5. 0. 文資組預算總和. 8295. 6. 0. 總務組預算總和. 32552. 7. 0. 畢編組預算總和. 25050. 8. 0.

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Presentation Transcript


  1. 單位 92級畢聯會 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 1 1 0 畢聯會總預算 591948 2 0 秘書處預算總和 30976 3 0 活動組預算總和 75600 4 0 公關組預算總和 5250 5 0 文資組預算總和 8295 6 0 總務組預算總和 32552 7 0 畢編組預算總和 25050 8 0 畢業週預算總和 253575 9 0 服務組預算總和 160650

  2. 單位 秘書處 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前期決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 2 1 0 秘書處預算總和 30976 2 0 辦公用品 5000 1 文具添購 2000 2 器材添購 3000 3 0 名片製作 2000 4 0 印刷費 16001 1 信封,公文袋 1000 2 幹部證書 (含畢代,班編) 15000 3 聘書 1 5 0 美工用品 3500 1 美工用具 2000 2 材料費 1500 6 0 招待用品 3000 1 茶水 2000 2 名牌 1000 7 0 預備金 1475 5﹪

  3. 單位 活動組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前期決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 3 1 0 活動組預算總和 75600 2 0 校內畢業影展 38000 1 電影放映(2場) 36000 2 誤餐費 1000 3 電影票收據 500 4 宣傳費用 500 3 0 首輪電影欣賞 26000 1 場地租金 25000 2 誤餐費 500 3 宣傳費用 500 4 0 試餐大會 8000 1 餐具 2000 2 會場佈置 5000 3 宣傳費用 1000 5 0 預備金 3600 5﹪

  4. 單位 公關組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 4 1 0 公關組預算總和 5250 2 0 公關函 5000 1 名信片 3500 2 邀請卡 1000 3 郵資 500 3 0 車馬補助費 1000 4 0 預備金 250 5﹪

  5. 單位 文資組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 5 1 0 文資組預算總和 8295 2 0 文具用品 1500 3 0 資編用具 2000 1 資料整理夾 2000 4 0 印刷費 500 5 0 資料記錄用品 4400 1 磁片 500 2 底片 600 3 沖洗費 3000 4 錄音帶 300 6 0 預備金 395 5﹪

  6. 單位 總務組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 6 1 0 總務組預算總和 32552 2 0 電話費 20000 3 0 鑰匙與印章 2000 1 各部門印章刻製 1500 2 門鎖鑰匙 500 4 0 社辦用品 1002 1 清潔用品 1 2 垃圾袋 1 3 餐具 1000 5 0 印刷費 3000 6 0 雜支 5000 7 0 預備金 1550 5﹪

  7. 單位 畢編組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 7 1 0 畢編組預算總和 25050 2 0 會議支出*4 2400 3 0 美編研習營(4天) 18400 1 茶水 3200 2 講義 1200 3 誤餐費 14000 4 0 印刷費 3000 5 0 預備金 1250 5﹪

  8. 單位 畢業週 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 8 1 0 畢業週預算總和 253575 2 0 宣傳費 81500 1 充氣拱門 15000 2 旗幟,布條 10000 3 小手冊 45000 4 海報 10000 5 問卷 1500 3 0 專題演講 30000 1 講師費用 30000 4 0 場地租借費 130000 1 園遊會帳棚租借 100000 2 專題場地租借 30000 5 0 預備金 12075 5﹪

  9. 單位 服務組 支出 總預算表 預算年度 91學年度 預算 摘要 前 期 決算數 預算金額 % 審查結果 項 款 目 委員會大會 9 1 0 服務組預算總和 160650 2 0 跳蚤市場 3000 1 宣傳費 1500 2 場佈費 1000 3 誤餐費 500 3 0 畢業禮品 150000 4 0 預備金 7650 5﹪

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