E N D
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления по делам молодёжи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район за отчетный период 2012 года и на плановый период деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам молодежи и туризму» на 2013-2015 годов
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 24.10.2011г. № 546 «Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования Надымский район с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов» постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 31.05.2012г. № 244 «Об утверждении Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования Надымский район за 2011 год отчетный и плановый период 2012-2015 годов» постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановление Администрации ЯНАО от 31.07.2008г. № 405-А «Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования ЯНАО с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов» постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 23.08.2010г. № 371 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования Надымский район»
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ДОМ МОЛОДЕЖИ; СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП»; МОУ ДОД «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА».
УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛО ФУНКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ: Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Зал единоборств»; Муниципальное автономное учреждение физической культуры «Спортивный комплекс «Полярный»; Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс поселка Аэропорт»; Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Лыжная база выходного дня».
В 2012 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТВОВАЛО В РЕАЛИЗАЦИИ 13 ПРОГРАММ: ОДЦП «Молодежь Ямала на 2011-2014годы»; ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы»; ОДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯНАО на 2011 - 2014 годы».
УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТВОВАЛО В ШЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ: МДЦП «Молодое поколение города Надыма и Надымского района на 2011 – 2013 гг.»; МДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе на 2011-2014 годы»; «Комплексные меры по профилактике экстремизма, Гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы»; «Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район на 2012-2014 годы»; МДЦП «Обеспечение временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2011-2013 годы»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Надымский район на период 2012-2014 годов и на перспективу до 2020 года».
УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТВОВАЛО В ТРЕХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ: Аналитическая целевая программа «Поддержка и развитие Дома молодёжи»; Аналитическая целевая программа «Поддержка и развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп»; Аналитическая целевая программа «Поддержка и развитие МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2012 ГОДУ 9 032 тыс. руб. 5 554 тыс. руб. - Аналитические программы учреждений 5 241 тыс. руб. - МДЦП «Молодое поколение города Надыма и Надымского района на 2011 – 2013 гг.» - МДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Надыме и Надымском районе на 2011-2014 годы» - расходы из средств окружного бюджета 109 000 тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА: создание условий, позволяющих формировать активную жизненную позицию молодежи, ее постоянное ответственное участие во всех направлениях жизнедеятельности района; содействие духовному, нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, формированию гражданского самосознания и патриотизма молодых граждан; профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни молодого поколения; создание условий для динамичного развития физической культуры и спорта; развитие детско-юношеского спорта; формирование спортивного резерва и т.д.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА: совершенствование механизмов эффективного функционирования и развития молодежных и спортивных учреждений; развитие системы молодежных объединений, клубов, новых форм организации досуга и отдыха; укрепление материально - технической базы молодежных и спортивных учреждений.
ДВЕ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА; СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН НАДЫМСКОГО РАЙОНА.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 101,39 % РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЦЕЛЕЙ ПО ТАКТИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ 98,27 %
ИЗ 18 ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНЫ 33,33 % что составляет от общего числа показателей В их числе такие важные показатели, как Уровень обеспеченности населения спортивными залами; Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями; Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами; Доля детей и молодежи от 6 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений; Количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи; Количество мероприятий молодежной направленности с участием инвалидов.
ИЗ 18 ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 9 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 50 % что составляет от общего числа показателей В их числе такие важные показатели, как 20 % Доля затрат на содержание работников 9,57 % Количество районных спортивно-массовых мероприятий 26 % Доля сотрудников, повысивших профессиональный уровень 15 % Количество выездных спортивных мероприятий на 27 человек Количество детей и молодежи до 18 лет, оздоровившиеся за счет средств бюджета 7 % Количество спортсменов, вновь выполнивших нормативы разрядов Количество молодежных формирований 15 % Доля спортсменов, занявших призовые места на российских и международных соревнованиях 5 % Количество молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в систематическую деятельность по направлению молодежной политики
МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2012 ГОДУ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 32 878 тыс. руб. - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Надымский район, формирование здорового образа жизни населения Надымского района 155 350 тыс.руб. - Создание условий для самореализации молодых граждан Надымского района 122 472 тыс. руб.
ЦЕЛЬ №1 БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СВЯЗАНА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛЕДУЮЩИХ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 22 126 тыс. руб. - Предоставление социальных гарантий работникам, обеспечивающим организацию деятельности для выполнения целей и задач 122 472 тыс.руб. - Организация и поддержка учреждений физической культуры и спорта - Подготовка спортивного резерва, создание условий для достижения спортивного мастерства и результатов 40 104 тыс. руб. 43 104 тыс. руб.
ЦЕЛЬ №2 БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СВЯЗАНА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛЕДУЮЩЕЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ - Поддержка и внедрение в социальную практику молодежных инициатив 32 878 тыс.руб. В связи с переименованием Управления и возложением на него функций развития внутреннего молодежного туризма, мы намерены существенно изменить представленную структуру распределения расходов Управления в плановом периоде 28 302 тыс. руб.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЕСПЕЧИТ ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: улучшить условия для эффективного функционирования институтов социализации молодежи; расширить систему активного досуга, отдыха и оздоровления молодежи, в том числе для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрить механизмы поддержки интеллектуального потенциала молодежи; реализовать систему мер по поддержке молодежного актива; расширить спектр услуг молодым семьям для обеспечения охраны здоровья, образования, воспитания и развития детей; повысить эффективность информационного обеспечения как самой молодежи, так и муниципальной молодежной политики; улучшить качество профилактической работы по коррекции асоциального поведения в молодежной среде за счет внедрения инновационных программ и технологий.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления по делам молодёжи и спорту Администрации муниципального образования Надымский район за отчетный период 2012 года и на плановый период деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам молодежи и туризму» на 2013-2015 годов