1 / 31

COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP )

COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP ). STATUS DAN PROGRES CWSHP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S/D 22 MARET 2010 Disampaikan oleh : Kepala BIDang PMK DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG Palangka Raya, 23 Maret 2010. TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 DAN TA. 2009.

alissa
Download Presentation

COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP ) • STATUS DAN PROGRES CWSHP • PROVINSI KALIMANTAN TENGAH • S/D 22 MARET 2010 • Disampaikan oleh : • Kepala BIDang PMK • DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG • Palangka Raya, 23 Maret 2010

  2. TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 DAN TA. 2009

  3. TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 & TA. 2009 ( X 1000)

  4. CHART-1 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 Penyerapan dana DIPA tahun 2008 sebesar 68,44% dari target dana sebesar Rp. 6.450.497.000,-. Kecilnya angka tersebut disebabkan karena Kab. Barito Selatan hanya bisa melaksanakan CWSHP di 1 desa saja meskipun RKM telah tersusun di 4 desa, namun 3 desa mengundurkan diri karena tidak bersedia menyediakan incash dan inkind, begitu juga halnya dengan Kab. Katingan yang melaksanakan CWSHP di 3 desa, dengan alasan 1 desa mengundurkan diri karena ada proyek sejenis tanpa incash.

  5. CHART-2 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2009 Penyerapan dana DIPA tahun 2009 sebesar 95,99% dari target dana sebesar Rp. 16.342.368.000,-. Penyerapan dana tidak dapat mencapai 100 % karena Kab. Barsel, Pulpis, dan Kotim masing-2 melaksanakan CWSHP di 11 desa. Kab. Bartim % penyerapannya paling kecil karena memang jumlah KK di desa-2 tersebut rata-2 kecil dan Opsi SAB semuanya Sumur Gali.

  6. CHART-3 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 & TA. 2009 Penyerapan dana DIPA TA. 2008 sebesar 68,44% dan TA. 2009 sebesar 95,99 %. Sehingga rata-rata penyerapan dana DIPA TA. 2008 & TA. 2009 adalah sebesar 82,22 %

  7. TARGET DAN REALISASI KATEGORI 1 (CIVIL WORK) TA. 2008 & TA. 2009

  8. CHART-4 TARGET DAN REALISASI KATEGORI 1 (CIVIL WORK) TA. 2008 TA. 2009 Untuk mengejar ketertinggalan pencapaian desa maupun penyerapan dana untuk Kategori-1 di TA. 2008, Kab. Barsel telah berhasil meningkatkan realisasi yang cukup tajam di TA. 2009, yaitu 1 desa/ Rp. 147.660.100 di TA. 2008 dan 11 desa/ Rp. 2.076.110.000 di TA. 2009. Hal ini terjadi juga di Kab. Katingan.

  9. TARGET DAN REALISASI KATEGORI 3 (TRAINING) TA. 2008 & TA. 2009 Masing-2 desa mendapatkan 7 paket pelatihan dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- per paket pelatihan. Besar kecilnya dana yang dapat diserap pada pelatihan ini sangat tergantung pada jumlah desa yang melaksanakan CWSHP di masing-2 kabupaten

  10. MONITORING KONTRAK IMPLEMENTASI DESA

  11. MONITORING KONTRAK IMPLEMENTASI DESA

  12. LANJUTAN-1

  13. LANJUTAN-2

  14. PELAKSANAAN KEGIATAN PER KOMPONEN

  15. KOMPONEN-1LOCAL GOVERNMENT CAPACITY BUILDING

  16. LANJUTAN

  17. KOMPONEN-2COMMUNITY EMPOWERMENT

  18. KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN PADA KEGIATAN PELATIHAN DI DESA KEIKUT SERTAAN KAUM PEREMPUAN LEBIH MENDOMINASI PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUKUAN (57 %/820 JIWA), PROMKES (56 %/826 JIWA),DAN UKS (53 %/789 JIWA), SEMENTARA KAUM LAKI-LAKI LEBIH TERTARIK MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIK (60 %/668 JIWA), MONEV PARTICIPATORY (59 %/990 JIWA), DAN O&M (52 %/731 JIWA)

  19. KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN PADA PHASE IMPLEMENTASI DESA LAKI-LAKI = 57,62 % (30.662 JIWA) ; PEREMPUAN = 42,38 % (22,558 JIWA)

  20. KOMPONEN-3WATER SUPPLY AND SANITATION TERJADIPENINGKATAN CAKUPAN SARANA AIR BERSIH DI 6 KABUPATEN LOKASI CWSHP RATA-RATA SEBESAR 93,13 %

  21. JUMLAH SARANA AIR BERSIHYANG DIBANGUN JUMLAH SAB YANG PALING BANYAK DIBANGUN ADALAH SUMUR GALI (565 UNIT), DIIKUTI OLEH SUMUR BOR (397 UNIT) DAN PENAMPUNG AIR HUJAN (243 UNIT)

  22. PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA. 2009

  23. KOMPONEN-4SHBC PENINGKATAN CAKUPAN FASILITAS SANITASI DI 6 KABUPATEN RATA-RATA MENCAPAI 21,35 %

  24. JUMLAH FASILITAS CUCI TANGAN YANG DIBANGUN TERJADI PENINGKATAN PEMBANGUNAN FASILITAS CUCI TANGAN YANG DRASTIS DARI 12 UNIT MENJADI 602 UNIT

  25. JUMLAH FASILITAS SANITASI/TOILET YANG DIBANGUN JUMLAH FASILITAS SANITASI/TOILET YANG DIBANGUN HINGGA SAAT INI ADALAH : DI SEKOLAH = 49 UNIT, DAN DI TEMPAT IBADAH = 115 UNIT

  26. RENCANA KERJA TAHUN 2010

  27. STRATEGI PENCAPAIAN DESA TA. 2010 Karena kondisi masing-2 kabupaten berbeda dalam hal menyelesaikan target desa, maka Target Awal TA. 2010 diusulkan untuk dirubah jumlah desanya menjadi 12 desa khusus untuk kabupaten Pulang Pisau.

  28. PROGRES KEGIATAN ROADSHOW DESA TA. 2010

  29. KENDALA & SOLUSI

  30. BEST PRACTISE

  31. TERIMA KASIH

More Related