310 likes | 469 Views
COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP ). STATUS DAN PROGRES CWSHP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S/D 22 MARET 2010 Disampaikan oleh : Kepala BIDang PMK DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG Palangka Raya, 23 Maret 2010. TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 DAN TA. 2009.
E N D
COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT ( CWSHP ) • STATUS DAN PROGRES CWSHP • PROVINSI KALIMANTAN TENGAH • S/D 22 MARET 2010 • Disampaikan oleh : • Kepala BIDang PMK • DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG • Palangka Raya, 23 Maret 2010
TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 DAN TA. 2009
TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 & TA. 2009 ( X 1000)
CHART-1 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 Penyerapan dana DIPA tahun 2008 sebesar 68,44% dari target dana sebesar Rp. 6.450.497.000,-. Kecilnya angka tersebut disebabkan karena Kab. Barito Selatan hanya bisa melaksanakan CWSHP di 1 desa saja meskipun RKM telah tersusun di 4 desa, namun 3 desa mengundurkan diri karena tidak bersedia menyediakan incash dan inkind, begitu juga halnya dengan Kab. Katingan yang melaksanakan CWSHP di 3 desa, dengan alasan 1 desa mengundurkan diri karena ada proyek sejenis tanpa incash.
CHART-2 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2009 Penyerapan dana DIPA tahun 2009 sebesar 95,99% dari target dana sebesar Rp. 16.342.368.000,-. Penyerapan dana tidak dapat mencapai 100 % karena Kab. Barsel, Pulpis, dan Kotim masing-2 melaksanakan CWSHP di 11 desa. Kab. Bartim % penyerapannya paling kecil karena memang jumlah KK di desa-2 tersebut rata-2 kecil dan Opsi SAB semuanya Sumur Gali.
CHART-3 TARGET DAN REALISASI PENDANAAN TA. 2008 & TA. 2009 Penyerapan dana DIPA TA. 2008 sebesar 68,44% dan TA. 2009 sebesar 95,99 %. Sehingga rata-rata penyerapan dana DIPA TA. 2008 & TA. 2009 adalah sebesar 82,22 %
TARGET DAN REALISASI KATEGORI 1 (CIVIL WORK) TA. 2008 & TA. 2009
CHART-4 TARGET DAN REALISASI KATEGORI 1 (CIVIL WORK) TA. 2008 TA. 2009 Untuk mengejar ketertinggalan pencapaian desa maupun penyerapan dana untuk Kategori-1 di TA. 2008, Kab. Barsel telah berhasil meningkatkan realisasi yang cukup tajam di TA. 2009, yaitu 1 desa/ Rp. 147.660.100 di TA. 2008 dan 11 desa/ Rp. 2.076.110.000 di TA. 2009. Hal ini terjadi juga di Kab. Katingan.
TARGET DAN REALISASI KATEGORI 3 (TRAINING) TA. 2008 & TA. 2009 Masing-2 desa mendapatkan 7 paket pelatihan dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- per paket pelatihan. Besar kecilnya dana yang dapat diserap pada pelatihan ini sangat tergantung pada jumlah desa yang melaksanakan CWSHP di masing-2 kabupaten
KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN PADA KEGIATAN PELATIHAN DI DESA KEIKUT SERTAAN KAUM PEREMPUAN LEBIH MENDOMINASI PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUKUAN (57 %/820 JIWA), PROMKES (56 %/826 JIWA),DAN UKS (53 %/789 JIWA), SEMENTARA KAUM LAKI-LAKI LEBIH TERTARIK MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIK (60 %/668 JIWA), MONEV PARTICIPATORY (59 %/990 JIWA), DAN O&M (52 %/731 JIWA)
KEIKUT SERTAAN LAKI-2 DAN PEREMPUAN PADA PHASE IMPLEMENTASI DESA LAKI-LAKI = 57,62 % (30.662 JIWA) ; PEREMPUAN = 42,38 % (22,558 JIWA)
KOMPONEN-3WATER SUPPLY AND SANITATION TERJADIPENINGKATAN CAKUPAN SARANA AIR BERSIH DI 6 KABUPATEN LOKASI CWSHP RATA-RATA SEBESAR 93,13 %
JUMLAH SARANA AIR BERSIHYANG DIBANGUN JUMLAH SAB YANG PALING BANYAK DIBANGUN ADALAH SUMUR GALI (565 UNIT), DIIKUTI OLEH SUMUR BOR (397 UNIT) DAN PENAMPUNG AIR HUJAN (243 UNIT)
KOMPONEN-4SHBC PENINGKATAN CAKUPAN FASILITAS SANITASI DI 6 KABUPATEN RATA-RATA MENCAPAI 21,35 %
JUMLAH FASILITAS CUCI TANGAN YANG DIBANGUN TERJADI PENINGKATAN PEMBANGUNAN FASILITAS CUCI TANGAN YANG DRASTIS DARI 12 UNIT MENJADI 602 UNIT
JUMLAH FASILITAS SANITASI/TOILET YANG DIBANGUN JUMLAH FASILITAS SANITASI/TOILET YANG DIBANGUN HINGGA SAAT INI ADALAH : DI SEKOLAH = 49 UNIT, DAN DI TEMPAT IBADAH = 115 UNIT
STRATEGI PENCAPAIAN DESA TA. 2010 Karena kondisi masing-2 kabupaten berbeda dalam hal menyelesaikan target desa, maka Target Awal TA. 2010 diusulkan untuk dirubah jumlah desanya menjadi 12 desa khusus untuk kabupaten Pulang Pisau.