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ASSEMBLEE GENERALE Samedi 8 Juin 2013 9h15 GS Carriat. 1. 8h45 – 9h15 Accueil des clubs Vérifications des pouvoirs Catherine BILLON. 2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 3. Présentation du GS Carriat par Agnès FILLAT Co-présidente. 4.
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8h45 – 9h15Accueil des clubsVérifications des pouvoirsCatherine BILLON 2
Présentation du GS Carriat par Agnès FILLATCo-présidente 4
Compte Rendu de la Commission des PouvoirsCatherine BILLON 9
Rapport de la Commissionde vérification des pouvoirsCatherine BILLON 10
Les 4 axes de progrès Développer les services aux clubs Dynamiser les territoires Avoir des équipes plus performantes Promouvoir le basket 12
Les orientations Organiser et développer les interventions du CTF Intégrer dans les formations entraîneurs une formation à l’arbitrage 13
Les orientations Mettre en place un plan de prévention des incivilités Développer l’animation et le suivi des clubs par secteur géographique 14
Les orientations Revoir la formation, l’intégration et le suivi de carrière des arbitres Augmenter le nombre d’arbitres 15
Les orientations Libérer dans le calendrier sportif des dates réservées aux formations Développer la formation des joueurs à potentiel 16
Gérald CHAUVETAlain SERRESSuppléante Martine BERGEROT 20
Eléctions Comité Directeur & Délégués AG FFBB 21
Rapport du Secrétaire Général Alain SERRES 22
Les faits marquants • France – Pologne (excédent de 13465€ ) avec l’achat d’une structure gonflable à hauteur de 5000€ • Poids des manifestations • Le changement du système comptable 24
Les faits marquants • Baisse des subventions CNDS (1500€) • Stabilité des subventions de fonctionnement du Conseil Général 25
Les chiffres clé • 5629 licenciés soit 230 de plus que l’année dernière • Compte d’Exploitation • Total Recettes 225 913 € • Total des charges 221 538 € 26
Les chiffres clé Résultat • Excédent 4 375 € • Bilan • Trésorerie 97 774 € • Capital restant du (locaux) 160 686 € 27
Les chiffres cléRecettes • Subventions 50 044 € soit 22% -3,9% • Licences 91 455 € soit 40% 25% • Clubs 22 139 € soit 10% -3,7% • Manifestations 30 801 € soit 13% 81% • Partenariat 7 875 € soit 3,5% 700% • Autres 23 599 € soit 10% • Autres = Ristournes FFBB, participations aux stages, facturation prestations vers autres CD/ligue,… 28
Les chiffres clé Dépenses • Frais de personnel 96 942 € soit 43% 9% • Elus 12 869 € soit 6% 8% • Commissions 34 099 € soit 15% -8% • Commission Tec 17 051 € soit 7,5% 8% • Manifestations 12 941 € soit 13% 20% • Amortissement • locaux 21 588 € soit 3,5% -8,5% • Intérêt emprunt 6 391 € soit 2,7% -9,3% 29
Règles budgétaires2013-2014 • France – Italie apporte un résultat (non finalisé) de 12 000€ (encore merci pour votre participation) • Les montants des subventions de fonctionnement sont en légère hausse: • CNDS 22 000 € • Conseil Général 28 000€ • Stabilité du nombre de licenciés (souvent dépendant des résultats des Equipes Nationales) • Limite des augmentations au taux du cout de la vie de 2% sur les charges variables 31
Dispositions Financières • Augmentation de 50 centimes du prix des licences • Stabilité des prix des mutations et licences T • Gratuité de la part Comité sur les licences AS • Augmentation de 2€ des engagements compensée par la fourniture des feuilles de match à domicile • Stabilité des montants de l’ensemble des amendes… sauf 30€ d’amende dès la deuxième FT 32
Prévisionnel2013 - 2014 • Recettes 251 000 € • soit 11% d’augmentation essentiellement du à la recette de France – Italie Charges 251 000 € soit 11,3% d’augmentation lié également à France - Italie 33
Renouvellement Mandats VérificateursGérald CHAUVET 35
InterventionJean Paul RODET1er Vice Président duConseil Général de l’Ain 40
InterventionJean Pierre GOMEZPrésident de la Ligue du Lyonnais 41