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La SOTETEL Réalisations & Perspectives 2010. NOUVEAUX HORIZONS. NOUVELLES AMBITIONS. Plan de la présentation. 1. Principales réalisations de l’année 2009 2. Réalisations du premier trimestre 2010 3. Perspectives de l’année 2010. 1- PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009.
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La SOTETEL Réalisations & Perspectives 2010 NOUVEAUX HORIZONS NOUVELLES AMBITIONS
Plan de la présentation 1.Principales réalisations de l’année 2009 2.Réalisations du premier trimestre 2010 3.Perspectives de l’année 2010
1- PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009 Conformément aux objectifs du plan de transformation de la SOTETEL, les principales réalisations de l’année 2009 sont les suivantes : • Centrage sur les activités cœur du métier et réalisation d’un chiffre d’affaires de 31,483 MD. • Maitrise des charges d’exploitation -20% Vs 2008. • Le déficit d’exploitation réduit à 1,109 MD comparé à 3,697 MD en 2008, soit une progression positive de 70%. • Réalisation d’un bénéfice net d’impôt de 734 mD, soit une progression positive de 121% versus 2008, en phase avec les prévisions du Business Plan.
PRINCIPALES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009 (Suite) • Amélioration globale des indicateurs Boursiers : • +62% de la performance annuelle du titre, amenant la capitalisation boursière au 31/12/2009 à 35,7 MD; • Un volume d’échange de 37,4 MD, environ 2,64 millions de titres échangés. • Lancement du programme de transformation prévu par le business plan et d’un programme de certification des compétences
RENFORCEMENT DES COMPETENCES • Recentrage des activités de la société • Repositionnement sur l’intégration des nouvelles technologies des réseaux et services de communication Certification des compétences • CISCO «PREMIUM» • Gold AlliedTelesys • Security Fortinet…
UNE PERFORMANCE FINANCIERE BENEFICIAIRE • L’année 2009 se démarque par une performance financière bénéficiaire • Résultat Net : 734 K D 2007 2006 2008
2- RÉALISATIONS DU 1ER TRIMESTRE 2010 • Accroissement du Chiffre d’Affaires Q1 2010 (8,2 MD) Vs Q1 2009 (7,2 MD)de +13%; • Accroissement des revenus Q1 2010 (8,46 MD)Vs Q1 2009 (8,3 MD ycompris révision des prix 1,065 MD) de +2%; • Maitrise des charges d’exploitation -12% Vs Q1 2009, en dépit de l’accroissement du niveau d’activité de + 13% : • -18% des Achats consommés; • -6% des charges du personnel; • -33% des autres charges d’exploitation;
2- Réalisations du 1er Trimestre 2010 • Un résultat d’exploitation bénéficiaire de 748 KD (9%du CA), Vs Q1 2009 (un déficit d’exploitation 498 KD; -7% du CA). • Un résultat des activités ordinaires avant Impôts bénéficiaire de 561 KD (6,9%du CA), Vs Q1 2009 (42 KD; 0,6% du CA).
3- PERSPECTIVES DE L’ANNEE 2010 L’année 2010 est en ligne avec les prévisions du Plan de Transformation: • Un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre de 37 MDsoit +18%versus l’année 2009, • Un Carnet de commandes ferme (Fin Mars 2010), représentant 75% du chiffre d’affaires Prévisionnel 2010, • Un Investissement prévisionnel de 2,2 MDT, soit +265% Versus 2009.