140 likes | 325 Views
Бюджет Никольского района Пензенской области на 2014 год. Основные подходы при формировании бюджета. 1) - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Никольского района Пензенской области;
E N D
Бюджет Никольского района Пензенской области на 2014 год
Основные подходы при формировании бюджета • 1) - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Никольского района Пензенской области; • 2) - оптимизация действующих расходных обязательств, перераспределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений, проведения структурных реформ; • - реализация активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бюджета, стимулирование экономического роста и модернизации; • 3) - перехода к формированию и исполнению бюджета Никольского района Пензенской области и бюджетов поселений Никольского района Пензенской области на основе муниципальных программ; • -дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений; • -повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса в муниципальном образовании Никольский район Пензенской области.
Основные характеристики проекта бюджета Никольского района Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов представлены в таблице:
Структура доходов бюджета Никольского района Пензенской области в 2014-2016 годах сложилась следующим образом:
Динамика прогноза доходов бюджета Никольского района Пензенской области в 2014-2016годах
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2014 год и плановый период представлены в нижеследующей таблице:
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2014 год
Влияние изменений законодательства на доходыбюджета Никольского района Пензенской области
Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2013 год и плановый период представлены в нижеследующей таблице.
Безвозмездные поступления • Доходы бюджета Никольского района Пензенской области по безвозмездным поступлениям учтены в объеме: на 2014 год – 356095,0 тыс. рублей, 2015 год – 364288,0. рублей, 2016 год – 369881,0 тыс. рублей, из них: • дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности: на 2014 год – 862930,0 тыс. рублей, 2015 год – 72457,3 тыс. рублей, 2016 год – 75757,8 тыс. рублей.
РАСХОДЫ • Объем расходов на 2014 год планируется в сумме 435796,3 тыс. руб., • на 2015 год 430928,3 тыс. руб., • на 2016 год 435578,3 тыс. руб.