730 likes | 942 Views
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ. 2012 YILI FAALİYET RAPORU. YASAL DAYANAK. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 . maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 . maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
E N D
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5302 Sayılıİl Özel İdaresi Kanununun39. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.
İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 3
Gençlik ve spor İlin çevre düzeni plânı Toprağın korunması Erozyonun önlenmesi Kültür, sanat, turizm Sosyal hizmet ve yardımlar Yoksullara mikro kredi verilmesi Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları Sağlık Tarım Bayındırlık ve iskân Sanayi ve ticaret İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: • İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler
İmar yol, su, kanalizasyon Katı atık Çevre Acil yardım ve kurtarma Orman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR Mad. 6
MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yapım, bakım ve onarım işleri Devlet ve il yolları İçme suyu, sulama suyu Kanalizasyon Enerji nakil hattı Sağlık Eğitim, Kültür, turizm Çevre, imar, bayındırlık, iskan Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİSon 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILI GELİR TOPLAMI ( TL.) 2010 12.348.265,12 2011 13.927.854,34 2012 15.604.744,79 TOPLAM 41,880,864,25 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2012 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi) GELİRİN TÜRÜGERÇEKLEŞEN GELİR Vergi Gelirlerinden 12.747.356,87 alınan pay Mevduat Faizleri 1.121.024,99 Diğer Gelirler 1.739.910,70 TOPLAM 15.608.292,56 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2010 - 2012 YILI ÖDENEK - HARCAMA DURUMU YILIÖDENEKHARCAMAORAN(%) 2010 86.033.217,3157.061.841,74 66,33 2011 97.451.158,53 74.866.520,41 76,82 2012 75.312.372,87 58.936.247,36 78,25 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir
Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 59.899,07 1.051.950,78 60.104.078,31 14.243.772,71 252.670,00 2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TOPLAM 75.712.370,87 TL
2012 YILI BÜTÇE HARCAMALARI TOPLAM 58.936.247,36 TL
2012 YILI TOPLAM BÜTÇE GELİR 75.712.370,87 GİDER 58.936.247,36 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.
İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni
TEŞKİLAT YAPISI Memur 126 İşçi 220 Sözleşmeli 3 TOPLAM 349 Personel
ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ TOPLAM 130 Araç
İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI • Dozer 2 ad. • Yükleyici 3 ad. • Beko loader 5 • Excavator 5 ad. • Silindir 6 ad. • Greyder 9 ad. • Diğerleri 9 ad. TOPLAM 39 Adet
2012 YILI FAALİYETLERİ 1- Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 2- İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 3- 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler 4- Kurumsal imkanlar (İdare işgücü ve makine parkı ) ile gerçekleştirilen faaliyetler 5- Hibe ve bağışlarla yapılan yatırımlar.
KÖY ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) 2012 YILI ÖDENEĞİ Köy yolları ve içme suyu projeleri için TOPLAM 3.250.000,00 TL.
2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ(km ) • TOP.YOLAĞI : 1725 Km • ASFALT 850 Km : % 49 • STABİLİZE 764 Km : % 44 • TESVİYE 98 Km : % 5 • BETON 13 Km : % 1
İÇME SULARI 2012 YILI GENEL ENVANTERİ KÖYÜNİTETOPLAM SULU : 161 25 186 YETERSİZ : 12 - 12 SUSUZ : - - - TOPLAM : 173 25 198
İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU • TOPLAM KÖY:198 • SULU – 186- : % 94 • YETERSİZ -12- : % 06 • SUSUZ -0- : % 0
İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI • Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet • Uygun hale getirilecek depo sayısı : 91 adet İçmesuyu depolarının sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme çalışmaları %47 oranında tamamlanmıştır.
İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLME ÇALIŞMALARI
İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI • Uygun hale getirilen şebeke sayısı : 48 adet • Uygun hale getirilecek şebeke sayısı :125 ad İçmesuyu şebekelerinin merkezi dağıtımlı hale getirilme çalışmaları % 28 oranında tamamlanmıştır.
İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)
ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 429.361 TL.dir
2012 YILI KANALİZASYON ENVANTERİ Toplam köy sayısının % 51’inde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.
ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON ( PERFORMANS ) ÇALIŞMALARI
ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 123.200 TL.dir
TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ LİSTESİ (5838 SAYILI KANUN)
BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 87 BİMER BAŞVURUSU 69