1 / 110

О районном бюджете на 2014 год

О районном бюджете на 2014 год. и плановый период 2015-2016 годы. Основные направления бюджетной политики. обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Уярского района;

Download Presentation

О районном бюджете на 2014 год

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

  2. Основные направления бюджетной политики • обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Уярского района; • повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов; • соответствие финансовых возможностей района ключевым направлениям развития; • повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

  3. В бюджете действующих обязательств учтена индексация расходов на: • публичных нормативных обязательств в 2014 году - на 5%; • коммунальных услуг для бюджетных учреждений с 1 января 2014 года – 10,5%.

  4. В бюджете действующих обязательств учтены расходы на: • реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

  5. В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы на: • реализацию утверждаемых муниципальных программ; • увеличение с 1 октября 2014 года на 5% оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также работников органов муниципальной власти района; • уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2014 – 2016 годах на 5%.

  6. Параметры районного бюджета • прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года в сумме 1749105,1 тыс. рублей; • общий объем расходов на три года составляет 1749105,1 тыс. рублей.

  7. Основные параметры бюджета по годам тыс.рублей

  8. Доходы бюджета на 2014-2016 годы

  9. В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные: • отчет УФНС по форме № 5-ПМ по итогам 2012 года; • отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2012 год и 8 месяцев 2013 года, предоставленные в соответствии с приказом Минфина России № 65н от 30.06.2008; • показатели Прогноза СЭР.

  10. Налог на доходы физических лиц • Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; • Федеральным законом от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • проектом закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и отдельные законы края».

  11. Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется: • на 2014 год в сумме 151 911,8 тыс. руб.; • на 2015 год в сумме 160 969,0 тыс. руб.; • на 2016 год в сумме 169 454,0 тыс. руб.

  12. Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ

  13. Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ

  14. Расчет суммы единого налога на вмененный доход: • информации УФНС по краю, предоставляемой в соответствии с приказом № 65н; • отчета 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход».

  15. Государственная пошлина Поступление прогнозируется на: - 2014 год в сумме 1 930,0 тыс. руб.; - 2015 год в сумме 2 026,5 тыс. руб.; - 2016 год в сумме 2 127,8 тыс. руб.

  16. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2014 год - прогнозируются в сумме 2 103,0 тыс. рублей.

  17. Безвозмездные поступления прогнозируются: На 2014 год в сумме 379 627,7 тыс. рублей в том числе: • субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образования 26710,8 тыс.рублей; • дотация на сбалансированность бюджета 26 710,9 тыс.рублей; • межбюджетные субсидии 3 984,2 тыс.рублей; • субвенции бюджетам муниципальных образований 322 221,8 тыс.рублей.

  18. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов Сформированы на основе реализации 9 муниципальных программ, что составляет 97,5 % охвата районного бюджета и непрограммных мероприятий.

  19. Перечень муниципальных программ Уярского района • «Управление государственными финансами»; • «Развитие образования Уярского района»; • «Система социальной поддержки населения Уярского района»; • «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»; • «Развитие культуры»; • «Развитие физической культуры, спорта»; • «Молодежь Уярского района»; • «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе»; • «Содействие развитию местного самоуправления».

  20. МП «Развитие образования Уярского района» на 2014-2016 годы в целом предусмотрены расходы в сумме 939870,1 тыс. рублей, в том числе: • федерального бюджета – 19 756,0 тыс. руб.; • краевого бюджета – 493 786,0 тыс. руб.; • районного бюджета – 401443,2 тыс.руб.; • внебюджетный источник – 24 884,9 тыс.руб.

  21. Цель Программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики, государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

  22. Задачи Программы: • создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период; • создание условий для эффективного управления отраслью; • развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа.

  23. Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2016 годы

  24. Подпрограмма 1. В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

  25. Реализация данной подпрограммы позволит: • увеличить доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях; • увеличить доли базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования; • увеличение охвата детей в возрасте 6,6–18 лет программами дополнительного и общеобразовательного образования; • увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; • сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста.

  26. Подпрограмма 2. «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» на 2014-2016 годы

  27. Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий: • создание условий, отвечающих современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях; • обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в Уярском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; • приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

  28. Реализация данной подпрограммы позволит: сократить количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения.

  29. МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы Предусмотрены расходы в целом в сумме 156 091,9 тыс. рублей, в том числе: • 16 245,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, • 139 846,5 тыс.рублей – средства районного бюджета.

  30. Цель Программы: • обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Уярского района; • повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

  31. Реализация Программы направлена на достижение следующих задач: • обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов; • создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

  32. Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Уярского района» на 2014-2016 годы

  33. Средства будут направлены на решение следующих задач: 1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Уярского района; 2) повышение качества реализации полномочий, закрепленных за поселениями; 3) отсутствие в поселениях просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами.

  34. При реализации будут достигнуты следующие результаты:

  35. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

  36. Средства будут направлены на: повышение качества планирова-ния и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

  37. Будут достигнуты следующие результаты:

  38. МП «Система социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы Предусмотрены расходы в целом в сумме 466 462,6 тыс. руб., в том числе по годам: • 2014 год – 155 492,3 тыс. рублей; • 2015 год – 161 329,7 тыс. рублей; • 2016 год – 149640,6 тыс. рублей.

  39. Цели Программы: • полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; • повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

  40. Задачи Программы: • предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам; • создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей; • обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; • создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Уярского района.

  41. Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

  42. Средства будут направлены на следующие мероприятия: • своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; • улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан; • в целях реализации социальных гарантий выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Уярского района; • предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющих звание «Почетный гражданин Уярского района».

  43. Реализация данной подпрограммы позволит: • своевременно и в полном объеме выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на нее право в соответствии с действующим законо-дательством и обратившихся за ее получением; • создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности; • распределить денежные средства краевого бюджета с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае; • снизить социальную напряженность в районе.

  44. Подпрограмма 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

  45. Средства направлены на проведение мероприятий: • своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей; • укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

  46. Реализация данной подпрограммы позволит: • своевременно и в полном объеме выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей; • укрепить институт семьи, поддержать престиж материнства и отцовства развивать и сохранять семейные ценности; • снизить социальную напряженность в крае.

  47. Подпрограмма 3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

  48. Средства направлены на проведение мероприятий: адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

  49. Реализация данной подпрограммы позволит: повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

  50. Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

More Related