1 / 11

A tárca költségvetésének 1998 - 2002 és 2002 - 2006 évi alakulásának összehasonlító elemzése

A tárca költségvetésének 1998 - 2002 és 2002 - 2006 évi alakulásának összehasonlító elemzése. A költségvetés főösszegeinek alakulása 1998 – 2005 (Mrd Ft). Megjegyzés: *Az 1999. évben kimutatott 29 milliárd forintos orosz államadósság a költségvetés

eamon
Download Presentation

A tárca költségvetésének 1998 - 2002 és 2002 - 2006 évi alakulásának összehasonlító elemzése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A tárca költségvetésének 1998 - 2002 és 2002 - 2006 évi alakulásának összehasonlító elemzése

  2. A költségvetés főösszegeinek alakulása 1998 – 2005 (Mrd Ft) Megjegyzés: *Az 1999. évben kimutatott 29 milliárd forintos orosz államadósság a költségvetés főösszegébe nem számított bele, **A PM által a költségvetés tervezéséhez közölt adatok.

  3. A költségvetés főösszegeinek alakulása 1998 – 2005 (Mrd Ft)

  4. Ellentmondásos forrásbiztosítás A meghaladott haderőstruktúra által a többletforrások eredmény nélküli felemésztése Meglévő források gazdaságtalan felhasználása Források célszerűtlen elosztása Több jelentős kötelezettségvállalás pénzügyi terheinek a jelenlegi honvédelmi vezetésre történő áthárítása Összességében a haderő 2002 elejére gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált. A tárca költségvetésének fő jellemzői 1998-2002

  5. Átgondolatlan, megalapozatlan reformcélok kitűzése Irreális feladatok és végrehajtási határidők meghatározása Zömében teljesítetlen és teljesíthetetlen felajánlások a NATO részére, ebből következően a Magyar Honvédséggel szemben bizalmi válság kialakulása a szövetségben A tényleges reformok helyett a verbalitás túlburjánzása A csapatoknál 66%-os csökkenés a vezető szerveknél 10%-os növekedést eredményezett Az irányító és a végrehajtó létszám aránya 1:2,5-ről, 1:1,3-ra romlott. A Gripen vadászrepülőgép bérleti szerződésének évi 10-15 milliárd forintos költsége a következő kormányzati ciklust terhelte A nagy komplex programok (híradó, a gépjármű, a személyi felszerelés, a lakásépítés, a honvédkórház rekonstrukciója, az ABV fegyverek elleni védőeszköz ellátás) terén a programalkotáson túl, nem sok gyakorlati lépés történt Haderőreform előkészítetlensége, megalapozatlansága és irreális, döntően a politikai szándékoktól vezérelt jellege miatt eltorzult és 2001-2002-re befulladt „HADERŐREFORM 1999”

  6. Tömeghadseregi haderőstruktúra Aránytalanná duzzadt irányító apparátus Elavult, önmagát túlélt haditechnikai eszközpark Négyéves megalapozatlan, valós eredményeket nem hozó változások A haditechnika kiszolgálására alkalmatlan sorozott állomány A politikai megfelelés által diktált, részeiben megkezdett fejlesztési programok Országgyűlés ellenőrző szerepének totális ellehetetlenítése A költségvetési forrásoknak az önfenntartás feladataira történő felemésztése A szövetségeseinknek tett megalapozatlan és így teljesítetlen ígéretek és az ennek nyomán kialakult általános bizalmi válság Az „örökség”

  7. Új, finanszírozható haderőstruktúra létrehozása Az ország katonai védelmének a NATO szövetségi rendszerén belüli megszervezése A szövetségesi kötelezettségekbe integrálható védelmi feladatrendszer kialakítása Az ország NATO-n belüli szavahihetőségének visszaállítása A Parlament demokratikus ellenőrzési jogosítványainak biztosítása Önkéntesség elvén alapuló haderő kialakulása Az új rendszerű kiképzési rendszer kidolgozása és bevezetése Az ellehetetlenült haditechnikai eszközpark fenntartásának felszámolása A fentiek érdekében a szűkösebbé váló költségvetési források racionálisabb elosztása A 2002-2005 évi ciklusrameghatározható fő célok

  8. Kiemelt feladatok összehasonlítása(Mrd Ft)

  9. Kiemelt feladatok ráfordításai

  10. Létszámadatok

  11. Új haderőstruktúra kialakítása Önkéntes Haderő Jelentős nemzetközi katonai szerepvállalás 3D (NATO) radarok telepítése Központi honvédkórház rekonstrukciójának befejezése A haditechnikai eszközpark fejlesztésének felgyorsítása Gépjármű program gyakorlati szállításai Híradó program gyakorlati szállításai Laktanya rekonstrukciós program végrehajtása Új típusú kiképzési rendszer bevezetése Ami megvalósult / megvalósul

More Related