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PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012 AMBITO DI BARLETTA ASSEMBLEA PLENARIA 4 gennaio 2010. Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione per la costruzione del Sistema Sociale dei Servizi e Interventi. Si tratta di uno strumento simile ad un Piano
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012AMBITO DI BARLETTAASSEMBLEA PLENARIA 4 gennaio 2010 Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione per la costruzione del Sistema Sociale dei Servizi e Interventi. Si tratta di uno strumento simile ad un Piano regolatore urbanistico che, individuate le esigenze primarie dei cittadini, fa ordine sulle priorità e, tenendo presenti gli obiettivi regionali, assegna le risorse economiche a disposizione per il triennio, dopo aver riflettuto con i cittadini e le istituzioni. Il PdZ 2010/12, in continuità con quanto realizzato nel precedente quinquennio 2005/9, tiene conto della mappa dei servizi di seguito riportata.
MAPPA DEI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 2005-2009 SUDDIVISI PER AREE
Spesa sociale 2006-2008 Il Piano Regionale individua quale spesa media annuale socio – assistenziale da rispettare per il prossimo periodo di programmazione 2010-2012, quella già garantita nel triennio 2006 – 2008 che ammonta a €.2.752.260,73 per le risorse comunali. 4
Spesa sociale procapite 2006-2008 La spesa “pro capite” garantita in media ad ogni cittadino residente nell’ambito è stata di € 45,01 il cui andamento è riportato nel grafico seguente. 7
Spesa sociale 2009 Nei grafici precedenti è riportato anche l’importo della spesa sociale totale impegnata fino a dicembre 2009 che, anche se non rientrante nel triennio di analisi richiesto dalla Regione, mostra il notevole sforzo attuato dall’Amministrazione Comunale che, preso atto del monitoraggio dei servizi sociali e delle proposte emerse dall’apposito “tavolo anticrisi” con le forze sindacali e sociali, ha inteso fronteggiare la grave crisi economica e occupazionale in atto. Gli interventi sono quelli previsti nel cosiddetto “Pacchetto Anticrisi”, approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 30 marzo 2009. 9
Spesa comunale Le risorse a valere sul bilancio comunale nel triennio 2006-2008 sono di gran lunga la prima fonte di finanziamento dei servizi attivati. 64% 10
Sistema dei servizi 2006-2008 • Nel triennio 2006-2008 il sistema degli interventi e servizi sociali dell’ambito territoriale prevedeva un’articolazione per Aree prioritarie, come previsto dal Piano sociale di Zona 2005-2007 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006. • Le risorse impegnate nel triennio sono state prevalentemente allocate nell’area Anziani (25%), nell’area delle Disabilità e Salute mentale (23%) e nell’area dei Minori e Giovani (22%), come mostrato dal grafico seguente 12
Tipologie di servizi attivati Il sistema di welfare locale si è orientato, nel triennio 2006-2008, verso l’attivazione e implementazione di servizi erogati alla cittadinanza, in prevalenza di carattere comunitario (centri diurni, centri polivalenti), domiciliare (ADI, SAD) e residenziale (strutture di accoglienza) e in servizi di segretariato sociale e accesso ai servizi, portando al 10% la quota dei contributi di assistenza per il sostegno economico dei nuclei familiari disagiati. 14
P.d.Z Ambito di Barletta 2010-2012 Obiettivi individuati nei Tavoli di concertazione Nella fase di concertazione avviata con tutti i soggetti portatori di interessi dell’ambito territoriale di Barletta, durante gli incontri del 23 luglio e 1-6-8-13-15 ottobre 2009, sono emersi i seguenti Obiettivi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di ambito. (n. 2 tavole seguenti) 16
Obiettivi di Servizio Regionali Di seguito si espongono gli interventi preventivati per il nuovo Piano Sociale secondo le proposte emerse ai tavoli, gli obiettivi di servizio individuati dalla Regione Puglia e le risorse complessive disponibili. 19