210 likes | 331 Views
Statsbudsjettet for 2007. Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2007. Styrket kommuneøkonomi i 2006.
E N D
Statsbudsjettet for 2007 • Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet • Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget
Styrket kommuneøkonomi i 2006 • 3 mrd. kr i ekstra skatteinntekter (2,5 mrd. kr til kommunene) • Prisveksten oppjustert fra 3 til 3,4 pst. (-900 mill. kr) • Ressurskrevende brukere (-170 mill. kr) => Vekst i samlede inntekter 9,1 mrd. kr => Vekst i frie inntekter 7 mrd. kr
Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (prosent) 2006 2007 Lønn 3,8 4,5 (vekt 0,65) Varekjøp 2,6 1,6 (vekt 0,35) Samlet deflator: 3,4 3,5
Kommuneopplegget 2007 • Vekst i samlede inntekter 5,4 mrd. kr • Vekst i frie inntekter vel 2,4 mrd. kr • Hovedprioriteringer: • nye årsverk i omsorgstjenesten • barnehager • gratis læremidler i videregående • psykisk helse • økte sosialhjelpssatser • Effektiviseringspotensial
Frie inntekter øker med 2,4 mrd. • 1,7 mrd. kr til kommunene, 700 mill. kr til fylkeskommunene • Dette skal dekke: • elevtallsvekst i videregående • flere eldre • NAV-reformen • økte veiledende sosialhjelpssatser
Vekst i frie inntekter i 2007 Anslag på regnskap 2006 Ekstra skatte-inntekter 3 mrd kr 2,4 mrd kr RNB 2006 2006 2007
Skattøren • Kommunene 12,6 pst. (-0,7) • Fylkeskommunene. 2,8 pst. (-0,1)
Innlemming av øremerket tilskudd • Tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen innlemmes delvis • 842 millioner kroner innlemmes i kommunenes rammetilskudd
Barnehager • Målet er full dekning i løpet av 2007 • Tilskuddene øker med om lag 1,9 mrd. Kroner • Maksimalpris foreldrebetaling prisjusteres til 2330 kr/mnd
Psykisk helse • Samlet bevilgning 5,3 mrd. kroner • 2,9 mrd. kroner til kommunene • 350 millioner kroner økning • Prioriterte tiltak i 2007: • psykisk helsearbeid i kommunene • barn og unge
Sykelønnsordningen • Regjeringen foreslår medfinansiering fra arbeidsgiver ved langvarig sykefravær • Kommunene som arbeidsgivere får økte utgifter • Merutgiftene vil avhenge av om sykefraværet reduseres • Sykelønnsutvalget
Ressurskrevende brukere • Beregningsmodellen videreføres uendret • Innslagspunktet prisjusteres • Eventuelle endringer i kommuneproposisjonen for 2008
Økning av integreringstilskudd • Satsen økes til 476 000 kr for voksne og 456 000 kr for barn • Gjennomsnittlig økning i satsen 26 000 kr • Økningen legges til andre og tredje år
Momskompensasjon • Ordningen er under vurdering • Nærmere omtale i kommuneproposisjonen for 2008
Varsel om nytt investerings-tilskudd (2008) • Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger • Tilpasning av egen bolig • Komme tilbake til rammene for og utformingen av ordningen
Vekst i primærkommuner Nord-Trøndelag • Nominell vekst ukorrigert = 0.8% • Arbeidsgiveravgift påvirker • Vekst fra RNB06 = 4.5% • Oppgavekorrigert og nominell • Oppgavekorr. betyr først og fremst korrigert for arb.g.avg • Vekst fra anslag regnskap 06 = 2.7% • Oppgavekorrigert og nominell • Ekstraordinært god skatteinngang i 06 videreføres ikke • Deflator er anslått til 3.5% • Alle tall ovenfor må reduseres med 3.5% for å gi reell vekst
Analyse av veksten i NT(kilde KRD) • Noe svakere enn landssnittet • Reduksjon av skjønnsmidler med 10% • Overført til innbyggertilskudd • Endringer i IS siste 5 år • Nedgang i beløp på overgangsordningen • Store forskjeller mellom kommuner • Se eget tallvedlegg med detaljer • OBS! Befolkningsendringer nye folketall • Øker på landsbasis (og befolkning blir eldre) • Evt befolkningsnedgang i egen kommune • KRD’s anslag kan være for høye • Merutgifter demografi er ikke hensyntatt i veksttall eller i oppgavekorrigering (altså reduseres veksten)
Fylkesmannens råd til kommunene for 2007 • God skatteinngang 2006 var engangsinntekt • Ikke øke aktivitetsnivå med engangsinntekt • God økonomistyring er nødvendig • Anbefalt nivå margin 2-3% NDR • Tilpasse aktivitet til langsiktig inntektsnivå • Fortsatt utvikling og effektivisering • Prioritere langsiktig • Riktig vedlikeholdsnivå, riktig infrastruktur • Handlingsrom finnes for de som vil styre • Se for eksempel stifinnerprosjektet eller effektivitetsnettverk KS vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Levanger kommuneRådmannen Statsbudsjettet og økonomiplanen Budsjettet er veldig nært det vi hadde forventet. Noe romsligere enn beregnet, men ikke tilstrekkelig for å dekke økning i utgiftsbehov. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 21 Presentasjon av foreløpig forslag