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Procesos de Transformaci
E N D
1. Dirección de InocuidadDe Productos de Origen Animal
3. Nivel de Protección
4. Después de la Ley SENASA
6. Objetivo del DIPOA-PG-002 Establecer los lineamientos de auditoría interna y externa para garantizar la correcta implementación del Sistema HACCP/APPCC y sus programas complementarios en los establecimientos procesadores y elaboradores de productos y subproductos de origen animal y sus derivados.
7. Alcance del DIPOA-PG-002 Aplica a los establecimientos procesadores y elaboradores de productos y subproductos de origen animal y sus derivados para el consumo humano aprobados por la DIPOA para la exportación.
8. Propósito de los Instrumentos de Auditoria Facilitar la conducción de la auditoria.
Identificar las NC que pongan en riesgo la salud publica.
Comunicar de manera formal las NC a los responsables del establecimiento para la corrección efectiva.
Determinar el grado de compromiso del establecimiento para responder y corregir las NC a través del análisis de causa de deviación, acciones correctivas, medidas preventivas, plazos de cumplimiento.
Determinar el grado de cumplimiento mediante la vigilancia o seguimiento para cerrar eficazmente las NC en los plazos establecidos por el establecimiento.
9. Instrumentos de Auditoria El Instructivo General de auditoría e inspección del Sistema HACCP DIPOA-PG-002-IN-01 permite reforzar y estandarizar los criterios técnicos sanitarios durante la conducción de la Auditoria Externa e Interna del Sistema HACCP de la DIPOA.
10. Instrumentos para conducir y notificar NC en Auditoria Externa DIPOA-PG-002-RE-001: Resumen de auditoría externa del Sistema HACCP
DIPOA-PG-002-RE-002: Reporte de No Conformidades de auditoría externa del Sistema HACCP
DIPOA-PG-002-RE-009: Cronograma Oficial de Visitas a los Establecimientos con Certificado de Exportador
11. Instrumentos para conducir la Auditoria Interna (AI) DIPOA-PG-002-RE-003: Plantilla de Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP
DIPOA-PG-002-RE-004: Reporte de Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP
DIPOA-PG-002-RE-005: Reporte de No Conformidades de la Verificación Semanal para la auditoría interna del Sistema HACCP
12. Instrumentos para notificar NC de Auditoria Interna DIPOA-PG-002-RE-006: Demanda de Acción Correctiva (D.A.C)
DIPOA-PG-002-RE-007: Comunicado Oficial
13. DIPOA-PG-002 (Sec.7.2.4) 7.2.4.1 Las NO CONFORMIDADES encontradas por el Médico Veterinario Inspector durante la verificación semanal de la auditoría interna del Sistema HACCP, deben ser documentadas y transmitidas por escrito al Responsable del Establecimiento para que de acuerdo al riesgo puedan ser atendidas lo antes posible de conformidad con la ley (…), mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas que garanticen a partir de este momento el control de los procesos y la inocuidad de los alimentos.
14. DIPOA-PG-002-RE-006: Demanda de Acción Correctiva (D.A.C) Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas de inmediato de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas al Médico Veterinario Inspector responsable no mayor de tres días hábiles para no conformidades mayores y no mayor de ocho días hábiles para no conformidades menores a partir del recibo de este documento.
15. DIPOA-PG-002-RE-007: Comunicado Oficial Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas al Médico Veterinario Inspector responsable en ocho días hábiles a partir del recibo de este documento
16. DIPOA-PG-002-RE-001:Reporte de NC Auditoria Externa Este día el establecimiento ha sido evaluado en diferentes programas del Sistema HACCP, las NO CONFORMIDADES encontradas han sido aclaradas y entendidas, y que de acuerdo al riesgo deberán ser atendidas lo antes posible de conformidad con la Ley (…), y presentadas mediante un cronograma de acciones correctivas y medidas preventivas a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir del recibo de este documento
17. DIPOA-PG-002-RE-008 para las Auditorias Externas 7.1.1.8 Al final de la visita el equipo auditor se reunirá con el personal del Establecimiento para leer, comentar y aclarar las no conformidades…
7.1.1.9 Una vez firmados los documentos en mención, se debe dejar una copia de los documentos originales en el Establecimiento para que ellos puedan confeccionar mediante formato oficial el Cronograma de Cumplimiento de las no conformidades DIPOA-PG-002-RE-008 (disponible en la página web del SENASA), y presentarlo a la DIPOA en un tiempo no mayor a ocho días hábiles.
19. Utilización de la versión actualizada
20. Identificación del Establecimiento
21. Numero de oficio Por visita internacional al oficio emitido por la DIPOA (Dpto. de Auditoria)
Por visita nacional al oficio asignado a la visita en el registro DIPOA-PG-002-RE-001
22. Fecha de visita Por visita internacional, corresponde a la fecha de la auditoria o inspección
Por visita nacional, a la fecha de la Auditoria Externa establecida en el registro DIPOA-PG-002-RE-001
23. Para responder oficios que no son auditoria SENASA-DIPOA-A-RGI-187-11 /SENASA-DCA-170-2011
Reporte de presencia de Salmonella de materia prima importada
24. Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento
25. Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento Por visita nacional, se coloca el nombre de los Auditores Externos (Director, Jefe, Coordinador, Inspector) de la DIPOA que participan (uno en cada casilla)
26. Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento Por visita internacional, se coloca el o los nombres de inspectores y entre paréntesis el país de origen. Posteriormente los inspectores nacionales que acompañan.
27. Participantes en la Auditoria Externa del Establecimiento En ningún caso debe faltar el personal de la planta o el MVI, salvo que alguno de ellos no se encuentra presente
28. Respuesta a las NC, Análisis de causa y compromiso
30. Descripción de las NC
31. Responsable del Establecimiento
32. Descripción de AC y MP
33. Acciones del Establecimiento cuando hay desviaciones en el Sistema HACCP Identificar adecuadamente la causa de la desviación
Tomar la acción para eliminar la causa
Tomar la acción para restaurar el control del PCC
Disponer adecuadamente el producto involucrado
Tomar medidas efectivas para prevenir la recurrencia
34. Acciones del Establecimiento cuando hay desviaciones en el Programa de Limpieza y Desinfección. Disponer adecuadamente el producto involucrado
Tomar acciones correctivas para restaurar las condiciones sanitarias
Tomar medidas para no incurrir en contaminación directa o adulteración, incluyendo la re-evaluación o modificación de los procedimientos de limpieza y desinfección escritos
35. Ejemplo: la compañía externa no deja informe sobre el Control de plagas
36. DIPOA-PG-002Parte 4: Definiciones
37. Ejemplo: Puerta de ingreso desajustada
38. Compromiso del Establecimiento
39. Aprobación por el MVI
40. Aprobación por el MVI
41. Seguimiento / Cumplimiento
43. Incumplimientos a auditorias anteriores
44. Firmas de compromiso
45. Ministerio de Agricultura y GanaderíaServicio Nacional de Salud AnimalTel.: (506) 2260.8300. Fax: (506) 2262.0221www.senasa.go.cr