1 / 11

SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA

PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku). SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ

arty
Download Presentation

SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PLAN FINANSOWY na 2013 r.Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZZatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku) SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA 1 • Warszawa, wrzesień 2012

  2. Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ W 2013 R. MNIEJ O 242 917 TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R. PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.) 9 031 168 tys. zł PLAN FINANSOWY na 2013r. (Zatwierdzony 14.08.2012r.) 8 788 251 tys. zł RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK 20139 647 577 tys. zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA 859 326 tys. zł 2 • Warszawa, wrzesień 2012

  3. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów(w tyś) 3 • Warszawa, wrzesień 2012

  4. SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R.Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałówróżnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/ 4 • Warszawa, wrzesień 2012

  5. SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. • MAZOWIECKI OW NFZ SPADEKŚRODKÓW NA 2013 O 2,69% W STOSUNKU DO AKTUALNEGO PLANU NA 2012 r. • INNE OW NFZ WZROSTŚRODKÓW NA 2013ŚREDNIO O 3,24% WSTOSUNKU DO PLANU NA 2012 r. (bez Oddziału Mazowieckiego) 5 • Warszawa, wrzesień 2012

  6. SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. /dane w proc./ 6 • Warszawa, wrzesień 2012

  7. RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/ 7 • Warszawa, wrzesień 2012

  8. RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/ 8 • Warszawa, wrzesień 2012

  9. MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA /dane w tys. zł/ 9 • Warszawa, wrzesień 2012

  10. URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków w poszczególnych rodzajach świadczeń. Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw. W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione. 10 • Warszawa, wrzesień 2012

  11. SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZDLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA • dłuższe kolejki do specjalistów; • brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; • zapaść finansowa szpitali: drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o 327 180 tys. zł i niedobór 516 385 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; • brak możliwości finansowania nowych zadań; • brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; • brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych. 11 • Warszawa, wrzesień 2012

More Related