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Ajuntament de Sant Lluís. [. ]. Un Presupuesto de TODOS y para TODOS. EL TRABAJO RESPONSABLE Y EL ESFUERZO DAN SUS FRUTOS. Las medidas adoptadas a partir del presupuesto del 2008: CONTENCIÓN del gasto AUSTERIDAD en la previsión de ingresos EFICIENCIA en los recursos y la gestión
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Ajuntament de Sant Lluís 1 [ ] Un Presupuesto de TODOS y para TODOS
EL TRABAJO RESPONSABLE Y EL ESFUERZO DAN SUS FRUTOS 2 Las medidas adoptadas a partir del presupuesto del 2008: • CONTENCIÓN del gasto • AUSTERIDAD en la previsión de ingresos • EFICIENCIA en los recursos y la gestión Nos lleva a presentar un presupuesto optimista que nos permite caminar seguros hacia el futuro
2011 – UN ESFUERZO EN LOS SERVICIOS, SERVICIOS DE TODOS Y PARA TODOS 3 Columna vertebral: Todas las personas que conforman este pueblo prioridad: Garantizar los servicios a todos y cada uno de nosotros Desde los más pequeños (escuela infantil, ludotecas, espacios familiares, ... ), hasta los mayores que ya disponen de un espacio donde tienen garantizados todos los servicios y la atención que se merecen.
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 4 Asistencia a personas dependientes + Residencia Geriátrica y Centro de Día 905.000 € Educación Pre-Escolar y Primaria 446.500 € Equipamientos y Servicios Deportivos 815.600 € Acción Social, Ayudas Directas, Bonificaciones de Servicios, ... 295.000 € Nueva Escuela Infantil y Primaria 4.317.500 € Servicios Cultura, Escuela de Música, Escuela de Enseñanzas Artísticas, Biblioteca, ... 479.800 € Área de Juventud: “Molí de Baix” 99.300 € de Todos y para Todos
LA GRAN APUESTA DE 2011 5 Primer año de funcionamiento del Geriátrico y Centro de Día • 26 Usuarios de Residencia Geriátrica • 20 Usuarios de Centre de Día • 25 Nuevos puestos de trabajo en el municipio 25 de los 46 usuarios bonificados por la Ley de Dependencia. Más de 100.000€ para bonificaciones plazas Municipales.
SOPORTE A LAS ENTIDADES CIUDADANAS 6 Este Ayuntamiento siempre ha apostado por el sostenimiento y la ayuda a asociaciones y entidades, base de una gran actividad social en nuestro pueblo TOTAL: 482.000€
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 7 Seguridad y Orden Público, Protección Civil, Servicio extinción incendios 949.000 € Carreteras, Caminos, Vías y Urbanizaciones; Cementerios, Edificios Municipales, ... 1.139.000 € Urbanismo y Movilidad 847.000 €
MEDIOAMBIENTE: CUIDAMOS NUESTRO FUTURO 8 2009: Adhesión de nuestro municipio al "Pacto de Alcaldes para la sostenibilidad energética del municipio" (Pacto a nivel europeo) 2010: Ejecución y redacción del Plan de Acción de Energía Sostenible. 2011: Puesta en marcha de acciones concretas para reducir emisiones de CO2 al municipio. Protección y Mejora del Medioambiente 255.000 € Basuras y limpieza viaria 928.000 € Saneamiento y distribución de agua 80.500 €
LA MAYOR INVERSIÓN HECHA NUNCA EN SANT LLUISDE TODOS Y PARA TODOS 9 El trabajo y el esfuerzo para conseguir financiación para llevar a cabo las grandes inversiones más deseadas La apuesta para reactivar la economía local en unos años tan complicados, ajustando las inversiones a las dimensiones de nuestras empresas locales para facilitar el acceso a su ejecución LOS CUATRO AÑOS CON LA MAYOR INVERSIÓN HECHA NUNCA EN SANT LLUIS TOTAL = 14.580.000€
INVERSIONES 2011 10 Año en que se harán realidad grandes instalaciones, muy esperadas por todos: • Colegio infantil i primaria = 4.317.500€ • Sala Polivalente = 2.523.500€ • I Fase Reforma i Ampliación Polideportivo = 500.000€ Más de 755.000€ repartidos en inversiones accesibles a un gran número de empresarios.
SOLIDARIDADUN COMPROMISO SIEMPRE VIVO 11 Dedicación del 0,80% del presupuesto a la Cooperación y Desarrollo Internacional TOTAL = 55.000€ Por encima del 0,70% reivindicado y yendo hacia el 1% deseado
INGRESOS 2011 12 Previsión austera de los ingresos, siempre pensando en la situación global de la crisis que vivimos, que también repercute a todos los ciudadanos, Rebaja de la presión fiscal del principal impuesto municipal: IBI Tipo Impositivo IBI 2010 = 0,65% Tipo Impositivo IBI 2011 = 0,61% . . . Previsión tipo impositivo IBI 2016 = 0,50%
GASTO 2011 14 La optimización del gasto en este presupuesto hace que podamos seguir garantizando todos los servicios a las personas Así como mantener y mejorar los espacios públicos y las instalaciones con las nuevas inversiones previstas Consiguiendo a la vez dar un pequeño respiro a los empresarios que opten a su ejecución
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO: 66,48% 16 Apuesta: REDUCIR el endeudamiento municipal Deuda municipal acumulada = 66,48% Ingresos corrientes Compromiso: REACTIVAR la Economía Local Préstamo 2011 para Inversiones = 358.775€ Amortización deuda 2011 = 660.336€ Reducción endeudamiento 2011 = 301.561€
EVOLUCION del ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 17 Directrices del Estado para el ejercicio 2011 Endeudamiento a largo plazo para las Administraciones Locales inferior al 75% de los ingresos corrientes EVOLUCION PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO 90 87,89 80 80,02 71,52 70 66,48 60 58,86 50 40 2008 2009 2010 2011 31/12/2011
18 "Un presupuesto marcado por la eficacia de los recursos y la austeridad en el gasto, exceptuando el gasto social y la inversión que son los programas en los que el equipo de gobierno centraremos el mayor esfuerzo en el próximo ejercicio"
19 Final presentación presupuesto 2011 Publicado desde hoy en la página web del Ayuntamiento (tablón de anuncios)