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Le PRS : une architecture “gigogne”. 1.1 Le plan stratégique. Fixe les priorités régionales. 1.2 Les schémas. Mettent en œuvre les priorités et déterminent les modalités de coordination de l’offre. 1.3 Les programmes.
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Le PRS : une architecture “gigogne” 1.1 Le plan stratégique Fixe les priorités régionales 1.2 Les schémas Mettent en œuvre les priorités et déterminent les modalités de coordination de l’offre 1.3 Les programmes Déclinent de façon intégrée les actions, financements et résultats attendus
Le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) Le PSRS fixe les orientations et objectifs de santé pour la région. Il comporte : une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, une analyse de l’offre de santé et de son évolution prévisible, des objectifs stratégiques coordonnés avec les autres politiques publiques de santé, dans un cadre territorial qui est le niveau départemental
La région en quelques traits OFFRE DE SOINS Forces Une région attractive Une offre de soins abondante Des indicateurs de santé proches de la moyenne nationale Une université de renom Un appareil de formation important 3
La région en quelques traits Faiblesses Des résultats de santé qui se dégradent Une répartition de l’offre de soins déséquilibrée entre littoral et arrière pays Des comportements à risque et des comportements de santé préventive à améliorer compte tenu de leur impact sur la mortalité prématurée Des problèmes d’accessibilité financière qui se majorent
La région en quelques traits Opportunités Une recomposition des organisations de santé bien avancée Un potentiel d’innovation dans les prises en charge et pratiques lié à l’importance de la densité des professionnels de santé Un potentiel de population active, qui, sous réserve de formation pourrait assurer les métiers de demain, liés à la dépendance au regard de la population âgée
La région en quelques traits Menaces Des territoires disparates où s’exercent des forces centrifuges Une précarité préoccupante dans un contexte de faible emploi De fortes inégalités de santé Une recherche éclatée ; faibles tailles critiques et pauvreté du tissu industriel Une réelle exposition à des risques naturels : inondations, émergence d’arbovirose
USLD : Unités de Soins de Longue Durée SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
SSIAD : services de soins infirmiers à domicile EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes HT : Hébergement temporaire AJ : Accueil de jour
Répartition des créations de places à venir sur la période 2011 - 2013
PLAN ALZHEIMER 2008-2012 MESURE 16 PASA Pôles d ’activités et de soins adaptés Création ou identification, au sein des EHPAD, d ’unités adaptées pour les patients atteints de la maladie Alzheimer ou apparentée souffrant de symptômes psycho-comportementaux.
Contexte et objectifs de la mesure Le PASA permet d ’accueillir dans la journée les résidents de l ’EHPAD (12 à 14 personnes) atteintes de la maladie Alzheimer ou apparentée ayant des troubles du comportement modérés. Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle dont les principales caractéristiques sont : • présence d ’un personnel qualifié, formé, soutenu et volontaire pour exercer auprès de ces malades, • élaboration d ’un projet adapté de soins et d ’un projet de vie personnalisé • participation de la famille et des proches, • conception d ’une environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste de la structure.
En Languedoc-Roussillon, les dépenses d’Assurance Maladie des trois principaux régimes (régime général, MSA, RSI) s’élevaient en 2009 à 6,73 milliards d’Euros, soit un taux d’évolution par rapport à 2008 de 4,5%. Ces dépenses se répartissent équitablement entre: • les soins de ville : 3,3 milliards d’Euros avec une progression de 3% par rapport à 2008 contre 2,2% au niveau national, • les dépenses des établissements de santé et médico-sociaux : 3,43 milliards d’Euros avec une hausse de 6% par rapport à 2008. Dans le champ des établissements de santé, les dépenses des établissements ex-DG de la région qui s’élèvent à 1,9 milliards d’Euros en 2009 ont progressé de 4,3% . Avec 802 millions d’Euros en 2009, les dépenses des établissements ex-OQN de la région ont augmenté de 6%.