70 likes | 218 Views
PERFORMANCA E SEKTORIT T Ë SHËRBIMEVE UJIT N Ë KOSOV Ë Qamil Musa, ZRRUK 03 Shtator 201 4, Prishtinë. UJI I PRODHUAR, SHITJET DHE UPF. Prodhimi i pergjitheshem nga të gjitha kompan it 134 mil . m 3 ujë të pijshëm Deri ne 2011 rritje , nga viti 2012 rënje të prodhimit të ujit
E N D
PERFORMANCA E SEKTORIT TËSHËRBIMEVE UJIT NË KOSOVË Qamil Musa, ZRRUK 03 Shtator 2014, Prishtinë
UJI I PRODHUAR, SHITJET DHE UPF Prodhimiipergjitheshemngatë gjitha kompanit134 mil. m3 ujë të pijshëm Deri ne 2011 rritje , nga viti 2012 rënje të prodhimit të ujit Shitja e ujit gjatë vitit 2013 sillet rreth 58 milion m3 Përmirësim shumë i vogël, gjateviteve Ne vitit 2013 UPF , vlera sasiore është 76 mil. m3 apo 57% Ne 2013/ 2012 përmirësim per 4 mili. m3 apo 1%..
MBULUESHMËRIA ME SHËRBIME Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit ne 2013 - 82%, Në vitit 2013/2012, baza e kons. shtepiakeshterritur per 4% apo 17,199 kons. Në 2013/2009 përmirësim për 17%, Mbulueshmëria me shërbime tëkanalizimit ne 2013- 60%, Në vitit 2013/2012 baza e kons.shtëpiak është rritur për 4.4% apo10,655kons. Në 2013/2009 përmirësim 10% , Projekcionet e planifikuar (10.000kons.) jane tejkaluar.
FATURIM DHE ARKETIMI I PLANIFIKUAR DHE AKTUAL Efiçenca e faturimit në vlerë monetare në nivel sektori gjatë vitit 2013/2012 , ka shënuar përmirësim për 476,365.72€ apo 2% , Efiçenca e arkëtimit, në vitin 2013/2012, ka shënuar përmirësim në vlerë monetare për 524,531, apo 3%, Efiçenca e arkëtimit ne raport me efiçencën e faturimit në nivel tësektorit ne vitin 2013 ishte 71%
SHPENZIMET KAPITALE • 2012-2014- të planifikuar- 95 milion € • Nga mjetet vetanake - 25 milion€ • Nga donacionet -70 milion € • 2/3 në furnizim me ujë dhe • 1/3 në shërbimin e ujërave të zeza. • Të planifikuar për 2012-2013 - 75 mil. € • Realizuar - 30.6 mil.€, 41% e planifikimeve • Uje-95% , Ujërave te zeza 5% • Vetanake-11%(89% donacione) Në vitin 2013 vlera investimeve i kapitale ka rënë për 781,620€ ose 5% krahasuar me vitin 2012
PËRFUNDIM • KRU, kane menaxhuar me mire me sasinë e prodhuar të ujitnë 2012-2013/(2009-2011) • Zvogëluar UPF • Zvogëluar shpenzimet e prodhimit te ujit • Nuk ka qasjestategjike per reduktimin e UPF • Mbulueshmeria me shërbime ka shënuar trende pozitive • Në përgjithësi KRU, janë duke përmirësuar efiçencën e faturimit dhe të arkëtimit vit pas viti, • Objektivat e planifikuara per faturimin, arkëtimin, nuk kanë mundur të arrihen, • Në 2013. Faturim, Arketimi i realizuar edhe me tepër ka devijuar nga objektiva e planifikuar për vitin 2012. • ka kufizuar KRUnënjëmasë që të zbatojnë programet e tyre investive, • Shpenzimet për investime kapitale janë ne rritje • Vlerat e shpenzimeve (2012-2013), janë premtuese se do te përmbushenplanifikimet (2012-2014) Në pergjithes sektori i shërbimeve të ujit është mëi përmirësuar në 2013 /2009 porende large nivelittesynuar.