80 likes | 245 Views
PERFORMANCA E SEKTORIT T Ë SHËRBIMEVE UJIT N Ë KOSOV Ë Qamil Musa, ZRRUK 08 Korrik 2013 , Prishtinë. HYRJE. Dh ë nia e Informacioneve p ë r performanc ë n n ë nj ë tërësi,
E N D
PERFORMANCA E SEKTORIT TËSHËRBIMEVE UJIT NË KOSOVË Qamil Musa, ZRRUK 08 Korrik 2013, Prishtinë
HYRJE • Dhënia e Informacioneve për performancën në një tërësi, • Treguesit reprezentativ( Prodhimi, Shitjet, UPF, Mbulueshmëria me shërbime, Qarkullimi i parasë , Shpenzimet kapitale, etj.), • Analiza Krahasuese e arritjeve aktuale/planifikimet, • Periudha e vlerësimit të performancës disa vjeçare, • 4 vjeçare(2009-2011) dhe (2012) te procesit tarifor aktual(2012-2014).
UJI I PRODHUAR, SHITJET DHE UPF • Në përgjithësi deri në vitin 2011 rritje e prodhimit, në vitin 2012 rënie • Në vitit 2012, janë prodhuar mbi 138 milion m3 ujë të pijshëm, për 8 milion m3 më pak • Shitja e ujit gjatë vitit 2009-2012 po thuajse të pandryshuar, (56- 58 milion m3 ) • UPF shume i lartë, në 2012 është 80 milion m3, apo 58% , • Mbi 50% e UPF është humbje komerciale e cila shkaktohet nga keqpërdorimet e ujit,
MBULUESHMËRIA ME SHËRBIME • Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit dhe të Kanalizimit ka shënuar trende në rritje • Në vitin 2012, ka arritur nivelin prej 78%, (13%) • Mbulueshmëria me kanalizim ka shënuar trend pozitiv, • Në vitin 2012 ka arritur vlerën prej 56% , (5%) • Projeksionet e KRU me procesin e zhvilluar tarifor (2012-2014), për 10.000Kons, • Planifikimet janë përmbushur: • Në ujësjellës 10,781 Kons, të rinj shtëpiak • Në shërbime te kanalizimit 19,508 kons, të rinj shtëpiak.
QARKULLIMI DHE ARKETIMI I PLANIFIKUAR DHE AKTUAL • Qarkullimi (faturimi) në vitin 2012, në vlerë monetare është përmirësuar për 5,313,454 €, në raport me vitin 2009, apo ne përqindje 23% • Keshi i arkëtuar,në vlerë monetare në nivel sektori po ashtu gjatë vitit 2012, ka shënuar përmirësim për 5,458,445 € apo shprehur në përqindje për 37% në raport me vitin 2009. • Shkalla e arkëtimit në raport me faturimin në nivel të sektorit në vitin 2012 ishte 70% apo 7%, më i lartë se në vitin 2009.
SHPENZIMET KAPITALE • 2009-2011, teplanifikuar 108 milion€ • realizuar, 13.0milion € (12%) • Ujë, 95 %, UZ, 5% • 2012-2014- të planifikuar 95 milion € • Nga mjetet vetanake - 25 milion€ • Nga donacionet -70 milion € • 2/3 në furnizim me ujë dhe • 1/3 në shërbimin e ujërave të zeza. • Të planifikuar për 2012,- 43,1 milon € • Realizuar15.4 milon€, 36%e planifikimeve • Uje-90% , Ujërave te zeza 10% • Vetanake-8%(92% donacione)
PËRFUNDIM • KRU, kane menaxhuar me mire me sasinë e prodhuar te ujit • Zvogëluar UPF • Zvogëluar shpenzimet e prodhimit te ujit • Mbulueshmeria me shërbime ka shënuar tende pozitive • Në përgjithësi KRU, janë duke përmirësuar efiçencën e faturimit dhe të arkëtimit vit pas viti, • Objektivat e planifikuara per faturimin, arkëtimin, nuk kanë mundur të arrihen, • ka kufizuar seriozisht KRU që të zbatojnë programet e tyre investive, • Shpenzimet për investime kapitale janë ne rritje • Vlerat e shpenzimeve (2012), anë premtuese se do te përmbushen (2012-2014) Ne pergjithes sektori I shërbimeve te ujit është me I përmirësuar në 2012 /2009