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Auditoria Interna SGQ FCDL-SC NBR ISO 9001:2008. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Resultados da Auditoria Interna: 11.12.12 a 21.12.12. CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA.
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Auditoria Interna SGQ FCDL-SC NBR ISO 9001:2008
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina Resultados da Auditoria Interna: 11.12.12 a 21.12.12
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA O processo de auditoria interna ocorreu no período de 11.12.12 a 21.12.12, possibilitando a avaliação de todos os processos envolvidos com a certificação da NBR ISO 9001:2008. Observou-se o entendimento da Política da Qualidade e sua aplicabilidade nas atividades, a conscientização em manter os indicadores sempre atualizados, pois estes informam a necessidade de ações que os processos devem acompanhar e monitorar para manter o desempenho do setor, comprometimento da equipe nas suas atividades, ressaltando o atendimento com agilidade e presteza, as aberturas dos RACPs, demonstrando que as reclamações e insatisfações estão sendo resolvidas e o associado atendido. Ficou identificado que os POs e as utilizações dos RQs, em quase todos os processos foram pontos fortes nesta auditoria, somente nos processos: Suporte de Sistemas e TI – Gestão de Infraestrutura onde se evidenciou incertezas e dúvidas na equipe quanto à identificação, utilização e a importância do preenchimento dos RQs. No geral houve evolução e maturidade no SGQ-FCDL/SC conforme mencionado e pelo número expressivo de pontos fortes(47).
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA As Melhorias Aplicadas nos processos foram o diferencial nesta Auditoria Interna. Este ponto relevante evidencia o trabalho dos funcionários em aprimorar e oferecer o melhor de si no desenvolvimento profissional e da Entidade. Destacamos os processos que tiveram Melhorias Aplicadas em seu setor: • Comercial:Implantação Market Share; Treinamento EAD Vendas; Criação da Aba Comercial no Portal FCDL/SC; Contratação Consultor Comercial Externo para atuação regional no auxílio do fortalecimento da marca SPC, onde vai estar contemplado ao PEX – Programa de excelência das CDLs; Implantação das Estatísticas às CDLs e disponibilizada as informações no Site; Contratação de Representante Comercial na região Meio Oeste Catarinense; Contato com mais 03 palestrantes de renome para fazer parte do portfolio dos Workshops, totalizando 50 temas de palestras (07);
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA • Eventos:Alteração no PO do item 4 Descrição citando o objetivo do processo com alguns focos específicos; Criação do RQ 751.3.4 – Relatório Pós Evento; Inclusão no RQ 751.3.5 – Critério de Verificação para Seleção de Fornecedores Pré Eventos os itens de segurança (03); • Expansão:Criação do RQ 721.1.9 - Planejamento de Visitas e Contatos, que tem a finalidade de auxiliar o responsável no trabalho com foco e direcionamento das localidades potenciais identificadas; Criação do RQ 721.1.8 – Check List Criação CDLs, onde estão contempladas as atividades que devem ser realizadas (02); • Financeiro: Realizada a inclusão de uma “Nota” no PO - Item 4.2que exceções a NIF 31 serão tratadas pela Diretoria; Alteração do RQ 751.12.13 conforme recomendação do trabalho dos Auditores Internos(02); • Jurídico:Criação do “banco dos Informativos Jurídicos” na Aba Jurídico do Portal FCDL/SC(01);
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA • Qualidade:Criação do ProgramaExcelência no Atendimento, um trabalho conjunto com os Auditores Internos a partir de 2013; Implantação do Relatório de Justificativas dos PAs no Sistema RealEMS; Cadastro automático dos novos usuários no Sistema RealEMS (03); • Relacionamento:Inclusão da opção “Excelente” na Enquete de Chamados; Aumento do prazo de encerramento automático dos chamados com status “aguardando” de 72h para 96h no Sistema de Apoio (02); • RH– Implantação do Sistema de Cargos e Salários (SCR – Sistema de Carreira e Remuneração) (01); • - TI Gestão Infraestrutura: Implantaçãoda atualização automática dos Windows das estações, ação gerenciada pelo servidor; Implantação do Backup automático das estações; Melhoria na estrutura dos servidores dos usuários de domínio e dos arquivos de compartilhamento (mapeamento) (03); • Estes processos desenvolveram e aplicaram ações de melhorias no seu setor refletindo positivamente no cliente externo e interno da FCDL/SC, totalizando 24 • ações de melhorias aplicadas.
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA Embora tenham sido levantadas algumas Não Conformidades, sendo 03 no processo Administrativo, 01 no processo Comunicação, 01 no processo RH e 03 no processo TI - Gestão de Infraestrutura, totalizando 08 NC,nenhuma pode ser considerada crítica, porém mesmo não tendo gravidade devem ser analisadas e tratadas para evitar recorrências. Ainda, durante a auditoria interna, foram constatados 28(vinte e oito)apontamentos, sendo 19 OM e 09 OBS, estes devem ser analisados pelos responsáveis das áreas para a realização de ações no seu processo (aberturas dos RACPs), priorizando as ações de consolidação e/ou melhorias que se fizerem necessárias, investigando as causas dos fatos relatados.
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA Quantidades (47) Pontos fortes (24) Melhorias Aplicadas (19) Oportunidades de Melhorias (09) Observações (08) Não-conformidades
AUDITORES INTERNOS FCDL/SC • Christiane Montano Vega; • Jucélia Maria da Rosa; • Klaus Victor N Q de Lima; • Karine Mendonça Böing; • Leandro Rubert Jacomini; • Márcio Roberto Silveira; • Nicole Stefani Campos Ramos; • Rosmeri Manfroi Stempniewski; • Suzana Fátima Deotti Zucco; • Silvia Regina Pelicioli. • RD – Ademir Ruschel
Comparativo Ai 2011 / 2012 Quantidades (2012) (47) Pontos Fortes (24) Melhorias Aplicadas (19) Oportunidades de Melhorias (09) Observações (08) Não-conformidades Quantidades (2011) (27) Pontos Fortes (07) Melhorias Aplicadas (22) Oportunidades de Melhorias (21) Observações (10) Não-conformidades