1 / 11

Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden

Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden. Andel kunder inom äldre och handikappomsorgen som är nöjda med insatser och vård. Budget 2012 – 90% Utfall – 91,5% Via arbetsledningen arbetar vi med kvalitets och bemötandefrågor inom dessa verksamheter.

lita
Download Presentation

Uppföljning av styrtal och aktiviteter Socialnämnden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Uppföljning av styrtal och aktiviteterSocialnämnden

  2. Andel kunder inom äldre och handikappomsorgen som är nöjda med insatser och vård Budget 2012 – 90% Utfall – 91,5% Via arbetsledningen arbetar vi med kvalitets och bemötandefrågor inom dessa verksamheter.

  3. Andel kunder inom hemtjänsten som är nöjda med insatser och vård Budget 2012 – 90% Utfall – 93% Via arbetsledningen arbetar vi med kvalitets och bemötandefrågor inom verksamheten.

  4. Väntan på beslut om SÄBO Budget – 85 dagar Utfall – 45 dagar Styrs mycket av omsättning på befintliga platser men vi arbetar med att ha kunskap och då en bra framförhållning för att ha en rimlig väntetid.

  5. Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS Budget – 78% Utfall – 78% Det ingår i det uppdrag som biståndshandläggare och enhetschefer inom handikappomsorgen har att ta hänsyn till detta i planeringen kring varje enskilt ärende.

  6. Personer med funktionsnedsättning, andel verkställda beslut Budget – 100% Utfall – 100% Här når vi regelmässigt målvärdet och har så gjort under några år.

  7. Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för barn och familj Budget – 75% Utfall – 75,5% Vi klarar målvärdet. Vi har startat ett arbete för att minska antalet placerade barn och unga för att i stället arbeta mer med öppenvårdslösningar på hemmaplan. I dagsläget ser detta ljust ut men är en känslig parameter som lätt kan utvecklas mot fler institutionsplaceringar.

  8. Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för vuxna Budget – 75% Utfall – 73% Vi ligger nära målvärdet vid senaste mättillfälle. Sedan dess har vi inlett ett arbete med att växla kostnader för institutionsvård mot öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

  9. Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd Budget – 6% Utfall – 7,5% Denna parameter styrs i stor utsträckning av arbetsmarknadsläget såväl lokalt som (inter-)nationellt. Vi arbetar med aktiviteter som riktar sig främst mot unga som ungdomsanställningar och Arbetskraft.

  10. Andel 18-24-åringar med försörjningsstöd som har praktik eller studerar Budget – 90% Utfall – 66% Vi arbetar med aktiviteter som riktar sig främst mot unga som ungdomsanställningar och Arbetskraft. En ungdomscoach inom BU arbetar också inom detta spektra.

  11. Sammanställning Socialnämndens prognos måluppfyllelse 2013 Styrtal 2012 2013 • Andel kunder inom äldre och handikappomsorgen som är nöjda med insatser och vårdGröntGrönt • Andel kunder inom hemtjänsten som är nöjda med insatser och vård Grönt Grönt 3 Väntan på beslut om SÄBO GröntGrönt 4 Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter – LASS Grönt Grönt 5 Personer med funktionsnedsättning, andel verkställda beslut Grönt Grönt 6 Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för barn och familj Grönt Grönt 7 Andel öppenvårdsinsatser av alla insatser för vuxna Gult Grönt 8 Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd Rött Rött 9 Andel 18-24-åringar med försörjningsstöd som har praktik eller studerar Rött Gult Klarar inte målet På väg mot målet Klarar målet

More Related