110 likes | 246 Views
Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015. gemeenteraad 17 december 2012. Inleiding. Situering : bestuurswissel per 02.01.2013
E N D
Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015 gemeenteraad 17 december 2012
Inleiding Situering : bestuurswissel per 02.01.2013 Omzendbrief minister Bourgeois inzake budgetten 2013 stelt dat het belangrijk is om voor begin nieuwe bestuursperiode over uitvoerbaar budget te beschikken. Uittredend bestuur legt nodige terughoudendheid aan de dag bij opmaak. Doel : continuïteit functioneren bestuur en vlotte overgang Basis : huidige operationele werking + omgevingsanalyse administratie + geen opname nieuwe beleidsinitiatieven + financiële beleidsruimte geparkeerd in diverse investeringsenveloppes Resultaat : “technisch budget/MJP” en sluitend meerjarenplan
Uitgangspunten budget Gewone dienst: -doortrekken bestaande werking -gelijkblijvende fiscale ontvangsten -indexering werkingskosten -personeelskosten : invulling op basis bestaande niveau (met indexering) -begroting versus prognose : in kader BBC werd de raming dichter bij de prognose gebracht door verlaging ramingen resultaat : raming is slechts max 5% hoger dan prognose rekening Buitengewone dienst : -voorziening van strikt noodzakelijke kredieten -voorziening rekening houdende met werkplanning voor 2013
Gewone dienst Details : -werkingstoelage politie : 472.994 -werkingstoelage OCMW : 134.355 -toelagen brandweer : circa 210.000 -werkingstoelagen kerkfabrieken : 58.646 -annuïteit TMVW 185.450 -opcentiemen PB ( 6,9% ) : 2.487.896 -opcentiemen OV ( 1300 ) : 1.232.171 -gemeentefonds : 1.459.516
Buitengewone dienst Details: -Investeringen wegenis : 700.000 -Bijdrage in gebouw politiezone : 850.000 -Aankopen gronden ( erosie, wegenis, riolering ) : 288.000 -Investeringstoelagen kerkfabrieken : 129.601 -Restauratie kerkhofmuren : 200.000
Meerjarenplanning Uitgangspunten: -gewone dienst : doortrekking en indexering budget 2013 -buitengewone dienst : diverse investeringsenveloppes (die kunnen herbestemd worden) tbv circa 6,5 mio (2014-2015) financiering hiervan voorzien met lening (2,5 mio), verkopen (1mio) en saldo eigen middelen Toestand leningschuld: per 01.01.2013: 3.604.686 (circa 450/inw) Geen opnames en dus geen stijging in 2013
Evenwichten omgerekend naar nieuwe regels vanaf 2014 Voldoet Zwalm aan evenwichtsregels in kader BBC ? Ja Opm : 7 op 10 besturen heeft negatieve autofinancieringsmarge. Zwalm haalt vooropgestelde dubbel evenwicht
Wat is BBC ? = afkorting van “ beheers- en beleidscyclus “ = Vlaamse regelgeving mbt : -het meerjarenplan, het budget, de boekhouding ,jaarrekening alle lokale besturen -maar ook voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Is ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Nieuw gecombineerd financieel evenwicht vereist Nl. : financieel evenwicht op kasbasis EN positieve autofinancieringsmarge op einde meerjarenplan (dwz meer ontvangen dan uitgeven op jaarbasis incl leninglasten). Is er gekomen in kader New Public Management: meer aandacht voor responsabilisering, klantgericht denken, planmatig denken, efficiëntie, performantie, management, organisatiebeheersing, focus op output eerder dan op input…