600 likes | 747 Views
Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme. Hof rådhus, Hof 23. mars. MÅLET MED MØTET : valg av tjenesteområde nr. 2 forventninger, ambisjoner, organisering, forankring og avklaring av roller fremdriftsplan arbeidet frem til 1. tjenestesamling.
E N D
Oppstart Sør 6Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme
Hof rådhus, Hof 23. mars • MÅLET MED MØTET: • valg av tjenesteområde nr. 2 • forventninger, ambisjoner, organisering, forankring og avklaring av roller • fremdriftsplan • arbeidet frem til 1. tjenestesamling Forutsetter en presentasjon av nettverkets mål, hensikt og metode, samt presentasjon av: • finansielle nøkkeltall • generelle nøkkeltall
Formål: • bidra til forbedring av kommunenes tjenester • bidra til en effektiviseringsutvikling
Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder Opplevd kvalitetMedarbeidertilfredshet Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, 20-25 spørsmål Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål
Organisering av nettverk • 4-8 kommuner - ønsker å samarbeide og er sammenlignbare • KS stiller med prosjektveiledere + lokale krefter • Fylkesmannen i Vestfold stiller med KOSTRA / fagkompetanse ? • Analysere og sammenfatte nøkkeltall og resultat fra kvalitetsmålinger! • Bistand til å synliggjøre forbedringsmuligheter • Organisere samlinger og læringsarenaer • Skrive rapporter og dokumentere effekter
Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Pris Hva brukeren betaler Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Effektiviseringsnettverk Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre
Vårt forslag til fremdriftsplan: 9-kommunesamarbeidet iVestfold
Nettverksarbeidet, fase 1 Oppstartssamling Rådmann/ledergruppe Valg av tjenester Opplegg/ forpliktelser Tjenestsamling 1 pr. tjeneste, nøkkeltall Tjenesteleder/ virksomhetsledere Analyser Dialog og undring Årsak til forskjeller Planlegge kartlegging Kartlegging av kvalitet
Tjenestsamling 2 Hva viser kartleggingene ? Tjenesteleder/ virksomhetsledere Hva ser kommunene? Lære av hverandre Innspill mål/ forbedringer Rådmann/ledergruppe Sluttsamling Hvor er vi gode/ forbedring/ strategi? Mål for Tjenesten? Ønsker Fase 2 ? Innspill til sluttrapport
2003: 60 nye kommuner, storbyer 13 nettverk 2004: 106 nye kommuner ca. 280 kommuner/bydeler for hele prosjektperioden godt over 300
Svar- prosent 92% Utvalg 80% Antall svar ble doblet i 2003 Samlet: 170.000 2004: ?
Fornøyde brukere
Kvalitetsbegrepet Opplevd kvalitet Brukernes subjektive bedømning av tjenestens kvalitet Forventninger Hva brukeren forventer å få Virksomhetens omdømme, image Service Hvordan brukeren og tjenesteyteren samhandler ved overlevering av tjenesten Tjenestens innhold (Teknisk kvalitet) Hva brukeren faktisk får Fürst og Høverstad ANS
Definisjoner effektivitet : Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom tjenesteområder for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig Innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom ressurbruk og resultater som oppnås Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk
Generelle nøkkeltall9 kommunesamarbeidet • KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall: • Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene • Dekningsgrader for de aktuelle tjenester • Produktivitetsindikatorer • KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet: • Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? • Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? • Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?
Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? Hvor stor andel av målgruppen klarer vi å betjene ? Effektiviseringsnettverk Produserer vi tjenesten på en produktiv og effektiv måte ? Har tjenesten riktig/ønskelig kvalitet?
Finansielle nøkkeltall –Nettverk Sør 69-kommunesamarbeidet: Gruppe 10: Stokke Gruppe 11: Re Gruppe 13: Horten Kommunegrupper: Gruppe 1: Tjøme, Hof og Andebu Gruppe 7: Nøtterøy Gruppe 8: Holmestrand
Frie inntekter i prosent av landssnittet + netto lånegjeld pr. innbygger i prosent
Prioritering; Uttrykt gjennom netto driftsutgifter pr. tjeneste Definisjon av netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.
Prioritering: • Bevisste politiske valg ? • Blitt slik ? • Foreta korrigeringer ?
Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner;administrasjon, styring og fellesutgifter
Dekningsgrader: • tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? • i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå? • terskelen for lav eller for høy? • Produktivitet: • Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester? • Er personellressursene og kapasiteten utnyttes optimalt?
Netto driftsutgifter pr. innb. 1-5 år, barnehager+ Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Netto driftsutgifter til grunnsk.oppl. pr. innbygg 6-15 år + korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev
Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ - pleie- og omsorg Og andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon NB! Her bør den enkelte kommune sjekke opp tallene – dialog med pleie- og omsorgsjef, økonomisjef og kontaktperson på SSB: Dag Abrahamsen tlf. 21094211
Behovsdekning: • Vet kommunen hva brukerne er mest opptatt av ? • legges dette til grunn for utforming av tjenestene?
Barnehage Barneskole · Barnets trivsel · · Pris i forhold til hva brukeren får igjen · · Personalets arbeidsinnsats · · Aktivitetsinnholdet Ungdomsskole Skolefritidsordning · Standard på skolebygningen · Barnets trivsel · Det sosiale miljøet på skolen · Aktivitetsinnhold · Undervisningsopplegg · Personalets dyktighet · Standard på lærebøker/materiell/utstyr · Pris i forhold til hva brukeren får igjen Sosialkontor Bibliotek · Saksbehandlers forståelse/innlevelse · Utvalget av bøker · Saksbehandlingsresultatet · De ansattes serviceinnstilling · Inform ift behovet for informasjon · Lokalenes utforming · Saksbehandlingstid · Åpningstider Lege Hjemmehjelp-/sykepleie · Legens faglige dyktighet · · Ventetid for å få time · · Fast lege · · Legens råd/behandlingen · Syke-/aldershjem Sykehus · · Respektfull behandling · · De ansattes serviceinnstilling · · Ventetid for å få behandling · · De ansattes faglige dyktighet Teknisk kontor · Saksbehandlers serviceinnstilling · Saksbehandlers oppfølging av saken · Saksbehandlingsresultatet · Informasjonen ift behovet for informasjon Standard på skolebygningen Faglig innhold (pensum) Hva er brukere og pårørende opptatt av ? Det sosiale miljøet på skolen · Skolens håndtering av mobbing/plaging Antall timer avsatt til brukeren Får den hjelp som ble lovet Pris i forhold til hva brukeren får igjen De ansattes faglige dyktighet Trivsel Personalets evne til å lytte til brukeren Respektfull behandling Romstandard
Kommunalt handlingsrom ? Dekningsgrad/Årsverk på Institusjon 1
Lindesnes – Tjenesteprofil PLO Institusjon Dekningsgrad 70 % under landsnittet og andel av kommunens nettoutgifter 80 % under. Dette er et bevisst valg! Satser på hjemmetjenesten! Innsatsfaktorer Resultater
Hjemmetjenesten Satsing ? 4,19 3,07
Lindesnes – Tjenesteprofil hjemmetjeneste Lindesnes har dekningsgrad på 140 % av snitt land og 186 % av andel driftsutgifter i kommunen går til hjemmetjenester i forhold til snittet i landet! Innsatsfaktorer Resultater
Samlinger nøkkeltall: Fokus på årsaker til likheter og variasjoner Kommunene må sette mål på forbedringer