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Cuenta Pública 2011. Ximena Verdugo Mozó Marzo, 2012. Calendario Escolar RM. Normativa indica rendir Cuenta Pública durante el mes de marzo a la comunidad escolar. Cuenta pública al 31 de diciembre 2010. Saldo en Cuenta Corriente: $9.071.820. Ingresos durante el año:. Transporte escolar
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Cuenta Pública 2011 Ximena Verdugo Mozó Marzo, 2012
Calendario Escolar RM • Normativa indica rendir Cuenta Pública durante el mes de marzo a la comunidad escolar
Cuenta pública al 31 de diciembre 2010 • Saldo en Cuenta Corriente: $9.071.820
Ingresos durante el año: • Transporte escolar • Coronas de caridad • Uso infraestructura • Proyecto Especial FHK • Aportes para gas • Otras donaciones • Aporte parafina • Reintegro uniformes • $ 4.058.000 • $ 170.400 • $ 1.559.500 • $ 7.738.620 • $ 550.000 • $ 1.344.870 • $ 351.000 • $ 68.808
Mas ingresos • Aportes CC para gas • Aportes para Busto HK • Aporte C. Cooperador • Aporte Nido para Rampa • $ 48.000 • $460.000 • $180.000 • 1.770.000
Proyecto de Modernización de la Sala de Masaje • Financiado por el Centro Cooperador en sus 40 años de apoyo a nuestra labor • Completa modernización de la Sala de Masaje, con piso, cielo, muros, box de atención, pintura, iluminación y mobiliario nuevos • $ 8.557.897
Algunos egresos durante el año • Petróleo furgón escolar • Mantención de furgón • Gastos varios • Busto Hellen Keller • Habilitación Museo HK • Gas internado varones • Equipo de deportes • Mantención jardines • Trajes Conjunto Instrumental • Artículos de limpieza • $ 2.845.000 • $ 1.472.083 • $ 2.031.179 • $ 773.500 • $ 391.503 • $ 36.400 • $ 128.420 • $ 235.000 • $ 69.615 • $ 342.662
Transporte Escolar SOL • Ingresos por Apoderados: Gastos • Petróleo: • Revisiones técnicas, Seguro, Mantenciones, Revisión de 60.000 y 70.000 kms.: • Total Gastos: • $4.058.000 • $2.845.000 • $1.472.083 • $4.317.083
Subvención de Mantenimiento 2011 $3.648.530 • Pintura interior Hall y Pasillos sector salas de clases • Instalación WC párvulos • Reparaciones gasfitería y baños • Mobiliario para párvulos con NEEM • Reparaciones eléctricas varias • Reparaciones eléctricas Depto. de Adultos • Instalación Red Inalámbrica • Cubiertas vidrios museo del colegio
Saldo final al 31 Diciembre 2011 $18.792.943
Proyectos ejecutados o en desarrollo • Rampa de acceso • Reparación de superficies * Comedor * Cocina * Sala ET, Música, Adultos * Salón de Actos * Gimnasio * Sala de Taller TVA • Juegos infantiles • Césped superf. Protección en juegos infantiles • $ 11.770.000 • $45.673.000 • $4.000.000 • $1.606.500
Proyecto de Ludoteca • Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil MIDEPLAN • Objetivo: Favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices y sensoriales entre otras • Participan alumnos y alumnas de JUNJI y PB-B • Material didáctico y educativo: $500.000 • Mobiliario y equipamiento infantil didáctico y estimulación: $ 280.000 Total: $780.000
Proyecto de Accesibilidad • Construcción de Rampa de acceso para personas con movilidad restringida y uso de silla de ruedas • Proyecto presentado y aprobado por SENADIS por $10.000.000 • Aporte extra de $1.770.000 del Colegio Nido de Águilas
Proyecto de Termo paneles“Take the Chill out of Chile” • Primera etapa: * Dormitorio varones * Comedor * Sala de Estimulación Temprana * Dormitorio de damas • Segunda etapa por realizar: * Salón de Actos • $6.324.973 • $2.674.513 • $4.242.926 • $ 5.679.131 • $11.885.400
Proyecto Dental FHK • $1.753.250 • 12 alumnos atendidos el año 2011
Proyecto Enlace Bicentenario • Siete computadores para salas de clases de 5°, 6°, 7° y 8° año, Sala de Taller TVA, Salas de Masoterapia • Mobiliario para cada sala: mesa y dos sillas para computadores • Instalación eléctrica • $1.470.000
INFORME DE GESTIÓN 2011 COLEGIO HELLEN KELLER
A. RESULTADOS DE APRENDIZAJES ALCANZADOS POR LOS ALUMNOS • Evaluación institucional: Satisfactoria, en relación al logro de objetivos propuestos y alcanzados • Hubo proceso de evaluación de aprendizajes en Aspectos Específicos de Braille y Abaco. Se propuso una meta de logro del 61% y alcanzamos un 71% de logro final. Se agregó a esta propuesta el desarrollo del Plan de Mejoramiento para alumnos con NEEM, logrando un 100% de metas planteadas con COACH, Portafolios, PEI y procesos Oso, Estrella y Plan Futuro. • Se reitera la importancia del reforzamiento constante y mayor integración y participación de los padres en el proceso de aprendizaje
Compromiso de Gestión • Los compromisos de gestión establecidos en el Proyecto Educativo Institucional fueron logrados en un 87% • No hubo resultados positivos en la ejecución presupuestaria como Centro de Costo, pues la subvención percibida es mucho menor que los egresos producidos • El EGE ejecutó la actualización del Plan Anual de Acción y el Reglamento de Convivencia
Algunas estrategias desarrolladas para mejorar resultados de aprendizaje y eficiencia interna • Aplicación de instrumentos de medición de logros en los aprendizajes de Aspectos Específicos • Evaluación de la Compresión Lectora de los alumnos • Reuniones semanales de Consejo Técnico de Profesores • Informe de análisis reflexivo individual anual docente • Realización de reuniones periódicas del EGE • Actualización de funcionamiento del Comité Paritario • Reuniones de Consejo Escolar según la normativa • Finalización y planificación de año con apoyo de un Check List para el personal docente • Incorporación de otro docente a capacitaciones de Jefes Técnicos de la CMDS • Convenio y participación de fonoaudiólogos del IPChile
Algunas estrategias: • Elaboración y ejecución de Plan de Acción para alumnos con NEEM • Reuniones mensuales de Asistentes de Educación • Capacitación interna sobre aprendizaje del braille y uso de maquina Perkins • Taller de Orientación y Movilidad para Padres • Taller de Braille para padres • Incorporación de reloj control para asistencia personal • Mantención y mejoramiento de Talleres Extra programáticos • Participación en concursos y campeonatos de origen cultural y deportivo • Salida pedagógica de alumnos del Taller de TVA • Apoyo pedagógico entre pares docentes • Primera experiencia de Clase Abierta
Metas institucionales 2012 • Mejorar los aprendizajes de los alumnos en todas las áreas y sectores del saber • Continuar aplicando instrumentos de evaluación en las diversas áreas del quehacer educativo • Actualización del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia • Ejecución de los planes de acción diseñados para el presente año (Consejo Escolar, EGE, Gabinete Técnico, Comité Paritario, NEEM) • Aumento de matricula y mejoramiento de asistencia de alumnos • Incorporar acciones para reunir fondos que financien algunas actividades internas • Favorecer el aumento de la participación de los padres y apoderados • Optimizar el uso de la infraestructura del colegio
Metas institucionales • Aumentar la publicidad del colegio • Convenio e Incorporación de Carrera de Terapia Ocupacional • Implementación del Comité de Resolución de Conflictos • Ejecución del proyecto de mejoramiento de pisos en distintas dependencias • Favorecer el perfeccionamiento y capacitación del personal docente y asistente • Continuar fortaleciendo el trabajo en equipo • Presentar solicitud de ayudas técnicas a SENADIS • Continuar con la segunda etapa del proyecto de termo paneles • Ejecución del proyecto de accesibilidad con rampa al 2° piso • Ejecutar plan de mantenimiento según prioridades • Continuar el proceso de aprendizaje y uso del bastón desde el primer ciclo básico • Continuar con practicas de Clase Abierta • Cumplir con el Plan de Acción Anual del Proyecto Educativo Institucional
Talleres para padres (gratuito) • Computación Profesor Ricardo Pinto Lunes de 8:30 a 10:00 horas • Sistema Braille Profesora Angélica Meza Viernes de 12:00 a 13:30 horas
Termo paneles en comedor, dormitorio varones y damas y sala de Estimulación Temprana
Colegio municipal con reconocimiento ministerial de Excelencia Académica
Muchas gracias por su asistencia y participación APOYEN A SUS HIJOS! HAGAN SU APORTE AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS