70 likes | 197 Views
Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača. Prednosti
E N D
Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog SAP Best Practices
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača. • Prednosti • Predaja zahtjeva kupca izravno vanjskom dobavljaču • Materijal se šalje od vanjskog dobavljača do trgovca. Trgovac ima glavnu riječ tijekom cijelog procesa isporuke • Ispunjenje zahtjeva kupca unatoč nedostatku materijala • Ključni koraci procesa • Kreiranje prodajnog naloga • Konverzija zahtjevnica u narudžbenicu • Odobrenje narudžbenica • Knjiženje prijema robe • Verifikacija fakture • Obrada isporuke i izdavanje robe • Fakturiranje
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Voditelj nabave • Referent nabave • Administrator fakturiranja • Skladištar • Računovođa Saldakonti dobavljača • Računovođa Saldakonti Kupaca
Detaljni opis procesa • Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog U ovom scenariju kupac naručuje materijal koji trenutno nije na zalihi. Materijal se stoga nabavlja od vanjskog dobavljača. Primjer: • Kupac 100003 naručuje 100 komada materijala H14 od prodajne organizacije 1000. • Prilikom kreiranja prodajnog naloga generira se zahtjevnica. U sljedećem koraku zahtjevnica se konvertira u narudžbenicu za dobavljača 300000. • Kreira se prijem robe u posebnoj zalihi kupca za kupca 100003. Iz toga slijede isporuka i faktura. Naposljetku se izvodi verifikacija fakture za prijem robe. • Pri kraju procesa provjerite kreditni limit kupca.
Dijagram toka procesa Prodaja stavke koja nije na zalihi s nabavom specifičnom za nalog Dobavljač Ulazna faktura dobavljača Isporuka stavki u skladište trgovca Kupac Potvrda naloga Upravljanje kreditom (108) Zahtjev kupca za materijal Fakturni dokument Administrator prodaje Kreiraj prodajni nalog (Izborno) Promijeni količinu naloga Upravljanje kreditom (108) Automatsko generiranje zahtjevnice Voditelj nabave Ponuda za nabavu (128) Prikaži listu zahtjevnica za dodjelu Konvertiraj dodijeljene zahtjevnice u narudžbenice Odobrenje narudžbenica Administrator fakturiranja Fakturiranje Skladištar Lista isporuka Knjiži izdavanje robe Ispiši primku Knjiži prijem robe Lista izuzimanja Računovođa Saldakonti Kupaca / Računovođa Saldakonti dobavljača SD– izlaznoplaćanje (158) COGS dobavljač Prijem fakture SK – ulaznoplaćanje (157) SD = saldakonta dobavljača, SK = saldakonta kupaca, COGS = trošak prodane robe, PR = prijem robe
Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision