70 likes | 220 Views
Obrada prodaje pomoću treće strane (s obaviješću o otpremi). SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha
E N D
Obrada prodaje pomoću treće strane (s obaviješću o otpremi) SAP Best Practices
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Kod obrade naloga treće strane vaše poduzeće ne isporučuje stavke koje je zatražio kupac. Umjesto toga, nalog prenosite na dobavljača treće strane koji zatim isporučuje robu izravno kupcu, a fakturira vama. Standardni prodajni nalog automatski kreira zahtjevnicu za materijale koje isporučuje dobavljač treće strane. • Prednosti • Smanjenje zalihe i troškova, povećanje učinkovitosti • Predaja zahtjeva kupca izravno vanjskom dobavljaču • Faktura od trgovca za kupca zasnovana na količinama iz fakture dobavljača • Ispunjenje zahtjeva kupca unatoč nedostatku materijala • Ključni koraci procesa • Prodajni nalog treće strane • Konverzija zahtjevnica u narudžbenicu • Odobrenje narudžbenica • Knjiženje statističkog prijema robe • Verifikacija fakture • Fakturiranje
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Računovođa Saldakonti Kupaca • Referent nabave • Voditelj nabave • Administrator fakturiranja • Računovođa Saldakonti dobavljača
Detaljni opis procesa • Obrada prodaje pomoću treće strane (s obaviješću o otpremi) • U ovom scenariju dobavljač šalje obavijest o otpremi. Nakon toga knjiži se statistički prijem robe. Ulazna faktura dobavljača ažurira količinu fakture tako da se fakturni dokument kupca može kreirati nakon unosa fakture dobavljača.
Dijagram toka procesa Obrada prodaje pomoću treće strane (s obaviješću o otpremi) Dobavlj. Slanje ob.o otp./potv Pred.proiz.za opt.tr.str. Ulazna faktura dobavljača Kupac Zahtjev kupca za materijal Potvrda naloga Fakturni dokument Administrator prodaje Kreiranje prodajnog naloga (Izborno) Promijeni količinu naloga Automatsko generiranje zahtjevnice Referent nabave/Voditelj nabave Prikaži listu zahtjevnica za dodjelu Konvertiraj dodijeljene zahtjevnice u narudžbenice Odobrenje narudžbenica Skla- dištar Knjiži statistički prijem robe Administrator fakturiranja Fakturiranje Računovođa Saldakonti dobavljača/Računovođa Saldakonti Kupaca SD – izlaznoplaćanje (158) COGS dobavljač Prijem fakture SK – ulaznoplaćanje (157) Prodaja: operacijezatvaranjanakrajurazdoblja (203) SD = saldakonta dobavljača, COGS = trošak prodane robe, PR = prijem robe
Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision